您好,可以,這個走業(yè)務招待費
老師,您好,我們公司是文化傳媒公司,經(jīng)營范圍里面有餐飲管理,請問可以開餐費的發(fā)票嗎?或者可以開什么類似的發(fā)票?
老師,您好!請問單張餐飲發(fā)票金額超過一萬,可以開嗎?是實際發(fā)生的,經(jīng)理請客戶吃飯的。
老師好,請問出差期間領導請客戶吃飯的餐飲發(fā)票可以計入差旅費嗎?還是計入管理費用-業(yè)務招待費?
老師請問一下餐飲店,有部分客戶就餐后需要多開一點發(fā)票了,但是實際付款有不是這么多錢,這個開票應收款怎么處理才平賬呢,還有部分客戶吃飯,也來找他們前臺開票了,這情況怎么入賬才好,請老師指導一下謝謝。
請問公司同客戶簽的技術(shù)咨詢服務合同,實際提供咨詢服務過程中買了十幾萬設備,單間設備金額不超過5000元,這種情況開服務費發(fā)票給客戶可以嗎?發(fā)票含設備的金額
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務招待費銷售費用:0.00,業(yè)務招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
高新企業(yè)所得稅匯算清繳怎么填寫?
好的,謝謝老師!
不客氣,祝您開心每一天