同學(xué)你好 這個可以的 直接開就可以
請問公司同客戶簽的技術(shù)咨詢服務(wù)合同,實(shí)際提供咨詢服務(wù)過程中買了十幾萬設(shè)備,單間設(shè)備金額不超過5000元,這種情況開服務(wù)費(fèi)發(fā)票給客戶可以嗎?發(fā)票含設(shè)備的金額
老師好,我公司跟外部一個公司簽訂的設(shè)備采購協(xié)議,當(dāng)時談合同的時候說好要把合同金額多談50萬,后期外部單位給我公司返這50萬,我公司給他們開技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這樣會被判定為虛開嗎,我公司實(shí)際有個研發(fā)團(tuán)隊,自己開發(fā)了一套智能監(jiān)控系統(tǒng),簽的這50萬的合同約定的是對方使用我們開發(fā)的系統(tǒng),我們提供基數(shù)服務(wù) 這樣會不會有風(fēng)險
老師好,我公司跟外部一個公司簽訂的設(shè)備采購協(xié)議,當(dāng)時談合同的時候說好要把合同金額多談50萬,后期外部單位給我公司返這50萬,我公司給他們開技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這樣會被判定為虛開嗎,我公司實(shí)際有個研發(fā)團(tuán)隊,自己開發(fā)了一套智能監(jiān)控系統(tǒng),簽的這50萬的合同約定的是對方使用我們開發(fā)的系統(tǒng),我們提供技術(shù)服務(wù) 這樣會不會有風(fēng)險
老師好,我公司跟外部一個公司簽訂的設(shè)備采購協(xié)議,當(dāng)時談合同的時候說好要把合同金額多談50萬,后期外部單位給我公司返這50萬,我公司給他們開技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這樣會被判定為虛開嗎,我公司實(shí)際有個研發(fā)團(tuán)隊,自己開發(fā)了一套智能監(jiān)控系統(tǒng),簽的這50萬的合同約定的是對方使用我們開發(fā)的系統(tǒng),我們提供技術(shù)服務(wù) 這樣會不會有風(fēng)險
黃海聯(lián)創(chuàng)技術(shù)開發(fā)公司為增值稅一般納稅人。2019年4月發(fā)生如下業(yè)務(wù):11本月5日為北京鑫平貿(mào)易有限公司(小規(guī)模納稅人)提供產(chǎn)品研發(fā)服務(wù)并提供培訓(xùn)業(yè)務(wù),取得研發(fā)服務(wù)收入30萬元,培訓(xùn)收入10萬元,發(fā)生業(yè)務(wù)支出7.2萬元。(價稅合計)2.本月12日為北京威宇航空服務(wù)有限公司提供技術(shù)項(xiàng)目論證服務(wù),開具增值稅專用發(fā)票注明不含稅金額120萬元。3.本月18日向北京沃宜電器有限公司轉(zhuǎn)讓項(xiàng)專利取得技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入240萬元,技術(shù)咨詢收入60萬元,已履行相關(guān)備案手續(xù);另轉(zhuǎn)讓與專利技術(shù)配套使用的設(shè)備一臺,并取得技術(shù)服務(wù)費(fèi),開具增值稅專用發(fā)票,設(shè)備不含稅金額50萬元,技術(shù)服務(wù)20萬元(不含稅)。4.購進(jìn)臺式電腦,單價6,000元/臺,共100臺及加粗鋼架辦公桌椅組合,單價500元/件,共800件。取得增值稅專用發(fā)票,金額100萬,支付運(yùn)費(fèi),取運(yùn)輸業(yè)專用發(fā)票,注明金額1萬。當(dāng)月取得憑證符合稅法規(guī)定,并當(dāng)月認(rèn)證抵扣。(發(fā)票金額為不含稅金額)上期留抵稅額為0。要求:計算該公司2019年4月銷項(xiàng)稅額計算該公司2019年4月進(jìn)項(xiàng)稅額計算該公司2019年4月應(yīng)該繳納的增值稅全過程詳細(xì)解答
老師您好,我公司出租一個廠房,然后收了一年的租金,增值稅這個月已經(jīng)交了,那收入是每個月分期確定還是現(xiàn)在一次性確定啊?
龍老師,剛才申報了匯算,繳了稅了,但是我想更正報表里面一個數(shù)字,稅額不變,如果更正了會不會還要再交一遍稅,再退稅
請問一下,申報工資薪金所得里面有個基本醫(yī)療保險費(fèi)包含大額醫(yī)療嗎?
請問老師,員工出差的住宿專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師請問下,公司出租車子的租賃費(fèi)怎樣算?
老師,入庫數(shù)量錯了,金額沒錯,怎么調(diào)整
老師!這月銷項(xiàng)1萬,但是收到進(jìn)項(xiàng)2萬多(一張發(fā)票)。我進(jìn)項(xiàng)勾選多余的怎么辦
工資 個稅 社保 計提及發(fā)放的分錄怎么做
老師,我是非獨(dú)立核算的分公司,做了企業(yè)所得稅總分機(jī)構(gòu)備案,我這就地分?jǐn)偫U納,我報那個所得稅報表的時候,不能填數(shù),是跟總公司一季度為虧損有關(guān)系嗎?
提問:老師:開票名稱和收款名稱不一致,他們寫了一個情況說明,應(yīng)收賬款可以直接沖銷嗎?不同的名稱怎么沖銷呢?