同學你好 很高興為你解答 是的 分錄是正確的
老師,去年12月抵扣了稅控服務費,分錄借,應交稅費減免稅額,然后是計營業外收入,貸計減免稅嗎
老師好,小規模公司普票的免稅額,專票的稅款減征額和稅控盤服務費都可以做分錄 借:應交稅費-減免稅款 貸:營業外收入嗎
老師好,小規模公司交稅控盤服務費以及減免稅額該怎么做分錄呢
老師 小規模做免稅收入時 是把免得普票稅費和專票稅費都記入營業外收入-減免稅 還是只把專票減免稅款部分記入營業外收入-減免稅
您好,老師,小規模的增值稅是免稅的,在季度末,賬務處理是借:應交稅費-應交增值稅貸:營業外收入-減免稅款嗎?還是貸:營業外收入-減免稅款應交稅費-應交增值稅呢?
老師,提示有一個稅收滯納金,交房產稅的時候,發生了一次,后面全部計入房產稅了,這個是提出來嗎?
你好,請問匯算清繳中基本表中的資產總額怎么調?
請問老師有通用考勤表模板嗎
樸老師幫我做一下最后一道題吧,謝謝
你好老師,老板出差住宿費、餐飲都開的專票,這個我們可以抵扣嗎,好像不能抵扣吧,還是叫他到時候開普票呢?
老師結轉庫存商品入成本時附件是什么
老師好,建筑工程把工程承包給第三方,第三方要滿足什么要求才能承包呢
老師我們公司是租房子來 然后租出去的。租出的時候租客來要專票怎么開 小規模
員工或者非本公司員工在公司報銷40w,有風險嗎?
老師,請問公司租用法人本人的車,法人開租賃發票來公司報銷,這樣可以嗎?
減免的時候直接做這一個分錄就可以了嗎
確認減名額的時候坐著一個分錄就行,之前你可以先進入辦公費用,然后后期你把辦公費用沖銷了記錄減免稅額,最后就是你目前說的這個分錄
購買稅控盤或者交服務費時 借:管理費用 貸:庫存現金 減免稅款時 小規模公司 借:應交稅費(減免稅款) 貸:營業外收入 一般納稅人 借:應交稅費(減免稅款) 貸:管理費用 分錄是這樣做的嗎
是的,你的理解是正確的,你的分錄是正確的