同學你好 應該是購入金稅盤和報稅盤時(不作為固定資產時), 借:管理費用 貸:銀行存款/現金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用
老師,請問小規模納稅人是不是每月收入小于10萬并且開了發票做分錄是不是借銀行,貸主營業務收入,應交稅費_應交增值稅減免稅額,然后結轉借減免稅額,貸營業外收入
老師12月份我有應交增值稅150元,本月我也有稅控費440元,稅控費我提前做了借:應交稅費-稅費減免 貸:營業外收入,那我月底是不是還得做借:應交稅費-應交增值稅150 貸:應交稅費-稅費減免150這個分錄啊?
老師12月份我有應交增值稅150元,本月我也有稅控費440元,稅控費我提前做了借:應交稅費-稅費減免 貸:營業外收入,那我月底是不是還得做借:應交稅費-應交增值稅150 貸:應交稅費-稅費減免150這個分錄啊?
老師,去年12月抵扣了稅控服務費,分錄借,應交稅費減免稅額,然后是計營業外收入,貸計減免稅嗎
老師,稅控系統技術服務費的分錄 借:管理費用 貸:銀行存款(或庫存現金) 然后抵減增值稅的時候,借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款 貸:營業外收入,這樣對嗎?
個體工商戶開設了對公賬戶,經營者往對公賬戶里面轉錢進去用去生產經營,這筆款需要備注借款或者其他的不?剛注冊的公司還沒有開通稅務,不知道是核定還是查證征收的情況下
你好,我們和電商平臺合作,因我們操作問題導致產生罰款,記賬是營業外支出,請問這個可以稅前扣除嗎?需要調增嗎
稅收滯納金是從申報期結束第二天起每天萬分之五嗎
AB不對是因為表述不對嗎
用員工個人名義辦的電話卡,可以開成公司抬頭發票,可以直接稅前扣除嗎?
你好,老師小規模有個油電混合汽車,想在買個車用公戶付款有沒有問題,純燒油現在沒有優惠政策
老師好,我公司是運輸公司想賣幾輛車,對方過戶問我開多少錢的發票,他要自己去開交易發票然后過戶。他說的買了這么多的車 一般都是他們自己看著開這個交易發票,正常不是我公司得給他開發票嗎,等于我把這個車賣給他了。
請問我們公司一般納稅人,但用小企業準則,在24年4月7日支付13萬材料費并入賬,分錄記為借:預付賬款13萬,貸:銀行存款13萬。24年4月底收到13萬發票,稅率13%,但未入賬計入費用。以小企業準則,我現在在25年4月應如何調整會計分錄?24年企業所得稅匯算清繳應如何調整?
老師我們對公付款是付到河北 A支行,但是對方給的進項發票是河北B支行,有關系嗎?發票能用嗎?我有必要要求銷售方把開戶行改成我們付款的那個銀行嗎
你好 我司是非金融企業 有借一筆款給其他公司,收到利息開出發票,這部分利息收入會造成增值稅及企業所得稅差異嗎?
嗯,是這樣做的,現在看21年的帳減免稅有這個余額
減免稅余額轉入哪里,是營業外收入嗎
月底結轉沖抵就行了 你要是計入營業外收入那就是你開始的分錄
嗯嗯,直接沖抵就行是吧,謝謝!
對的 滿意請給五星好評,謝謝