可以的,可以這么做的。
我在補2005年的賬到軟件里,老憑證這樣下對不?借:稅金及附加一教育費附加 66元 貸:其他應交款一教育費附加 66元。 付稅款后: 借:其他應交款一教育費附加 66元 貸:銀行存款 66元 老師,請問2005年下的憑證有錯沒?
老師我用的用友U8的軟件,7月份的憑證我從另一系統里導進去了,但前面還有5、6、月份的賬沒做,我是不是只要在錄5月份的時候 把填憑證日期填到5月,錄6月把憑證填制日期填到6月就可以了?
老師,我7月份沒做憑證稅金及附加的憑證,這期補上,一起加進去可以不
老師您好,請問前任會計的憑證,比如2023年6月30日的憑證,卻在記:繳納5月份的社保,是不是沒有按時做憑證,憑證做的不及時,這樣沒事吧?然后比如今天是6月30日,我想錄入4月份的業務,我可以把記賬憑證的登賬日期寫成4月份嗎?蟹蟹老師
老師你好!我公司4-6月份的城建稅、增值稅、地方教育附加、教育費附加怎么做憑證?在7月份銀行把這些稅金都扣了怎么做憑證?
老師,老板想要每個月做內賬,請問內賬根據什么做呢,請老師解答
請問老師,工商年報的利潤總額是填財務報表上面的金額,還是企業匯算清繳納稅調整后的金額
老師,公司沒有業務法人一直申報工資,匯算清繳需要把工資調增嗎
會計衡等式 資產+費用=負債+所有者權益+收入 這是不是也是衡等式 發生的手續費發票未收到怎么記賬 借:其他應收款 貸:銀行存款 發票收到時 借:財務費用 貸:其他應收款 我寫的這兩組分錄對嗎 借:財務費用貸:其他應收款這組分錄對嗎 資產內部一增一減會計等式不變
2023年暫估成本,借:成本 貸: 應付款-暫估,2024年收到發票如何做賬
看一個企業需要補多少發票不交企業所得稅,是不是看資產負債表12月份期末未分配利潤就行了?
老師,預付賬款的金額在貸方,是不是填資產負債表的應付賬款欄次
客戶要求我公司開具發票后,應向客戶提供完稅證明,請問下這個“完稅證明”應從哪里開具?
如果關聯交易方被認定為虛開發票,我們作為銷售方會不會引起稅務稽查
股票投資收益可以抵減費用嗎?如果不能,需要繳納什么稅?