借:稅金及附加一教育費附加 66元 貸:應交稅費一教育費附加 66元。 付稅款后: 借:應交稅費一教育費附加 66元 貸:銀行存款 66元
我在補2005年的賬到軟件里,老憑證這樣下對不?借:稅金及附加一教育費附加 66元 貸:其他應交款一教育費附加 66元。 付稅款后: 借:其他應交款一教育費附加 66元 貸:銀行存款 66元 老師,請問2005年下的憑證有錯沒?
你好,我問一下,根據這個完稅憑證怎么寫分錄呢?是不是借應交稅費應交增值稅,借應交稅費地方教育費附加,借教育費附加,借城市維護建設稅。貸銀行存款。然后第二筆增值稅滯納金,寫借應交稅費。應交增值稅貸銀行存款。這個分錄是這樣做的嗎?然后我這個增值稅還有附加稅,我還要不要計提呢?
附加稅計提的時候; 借:主營業務稅金及附加, 貸:應交稅金/城建稅/教育附加/地方教育附加 繳納的時候賬務處理是; 借:應交稅費—附加稅/城建稅/教育附加/地方教育附加 貸:銀行存款。 結轉時; 借:本年利潤 貸:營業稅金及附加---應交營業稅營業稅金及附加-----應交城建稅營業稅金及附加----教育費附加 請問老師我做的對嗎?還請問結轉是財務軟件自動結轉還是必須會計自己做一筆結轉會計分錄呢?
業務借款去交建筑項目的附加稅增值稅,收到完稅憑證來沖借款,完稅憑證上例如有增值稅(建筑)800、城建稅300、教育附加100,請問這筆業務分錄是, 1.借:其他應收款-個人借款1200,貸:銀行存款1200。 2.借:應交稅費-應交增值稅-預交增值稅800,應交稅費-城建稅300/教育附加100,貸:其他應收款-個人借款1200。 3.月末把城建稅教育附加稅結轉到借:稅金及附加么?還是當時就做計提分錄?預交增值稅要結轉到哪里,月末轉么? 以上分錄對么
老師好,我們是一般納稅人,但是執行小企業會計準則,本月收到上年度12月份退回的增值稅及附加稅,分錄可不可以這么寫: 借 銀行存款 貸 應交稅費-未交增值稅 借 銀行存款 貸 應交稅費-應交城建稅 應交教育附加稅 應交地方教育附加 然后再借 應交稅費-應交城建稅 教育附加稅 地方教育附加稅 貸 本年利潤 這樣寫可以不?
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
2005年會計用的是其他應交款,當時計提時,借 稅金及附加 貸 其他應交款 難道當時的會計制度只能用其他應交款?
2005年會計用的是其他應交款,你的分錄是對的
那其他應交款這個科目現在還在用嗎?
現在是應交稅費了的
那什么時候停用的其他應交款科目
準確的時間不知道,很久都不用了的