全年利潤總額1300*稅率25%繳納稅款
請問老師,我們前兩個季度的利潤沒有超過100萬,企業所得稅享受了小微企業優惠政策,但是第三個季度利潤超過300萬,那之前已享受的企業所得稅是不是會取消,到匯算清繳的時候要把2021年整年的利潤重新核算,按25%的來交
2021年1-9月利潤總額200萬,享受了小微企業優惠企業所得稅稅率,現在2021年第四季度已經不滿足小微企業標準,2021年全年利潤總額1300萬,是否全年利潤總額1300*稅率25%繳納稅款,還是前面200萬享受小微政策?
老師請問,當年企業超出小微企業認定標準,所得稅按25%繳納。那來年如果企業利潤控制在300萬以內或資產總計5000萬以內,還是可以按小微企業享受所得稅優惠吧?
老師,一般納稅人,小微企業,現在算的是截止22年全年利潤總額,是可以享受優惠政策按利潤總額的20%繳所得稅對嗎?
如果A企業在匯算22年所得稅時,應納稅所得額超過100萬,則不屬于小型微利企業,22年企業所得稅不享受優惠政策。那么,如果在23年1季度,該公司人員不超過300人,資產總額不超5000萬,應納稅所得額為5萬,則預繳所得稅時,可否享受小型微利企業 所得稅優惠。
老師,我們是建筑公司,3月開了100萬的3%的專票,4月需要沖紅100萬,開16萬普票,這樣的話,稅務局會打電話來詢問緣由么?
關于員工的扣款問題咨詢 請問,針對員工的失誤,公司先對外賠償后,在扣去員工的相應績效的,這個怎么賬務處理,借:其他應收款 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:其他應收款, 但是如果實務中,是直接在員工的工資里面扣減的呢,非員工在支付給回公司賠款的呢,那么這個是否可以在發放工資的時候直接在分錄 借:應付職工薪酬 貸:其他應收款 銀行存款,這樣體現呢?
老師,銷項不含稅金額66917.42進項不含稅金額64967.57,現在算進項票還缺多少,怎么算啊
@郭老師,一般建議月底最后一天開發票嗎
我司是物業公司,充電樁公司在我小區投放充電設備,我司怎么開票給充電樁公司
老師您好,采購員做的采購訂單,金額頻繁出錯,這個該是財務負責監督改正的嗎?
總公司和分公司是統一納稅,總公司撥付給分公司2萬元,總公司怎么做分錄,這個錢不需要還
老師,員工出發的差旅費668.6(高速路費發票269.60,399元的早餐和住宿沒有發票沒有發票只有微信支付截圖),報銷了,怎么記賬?沒有發票的部分費用能稅前扣除嗎?
酒精都不是消費稅的稅目 為啥準許抵扣啊
老師您好,財務有義務核對倉庫入庫,與采購入庫金額嗎?
全年通算都完全不享受小微企業的優惠了? 那去年所得稅就是1300*0.25=325 第四季度應繳納稅款325-前面三個季度已繳納企業所得稅款70=255萬元 是這樣的思路吧
是的,你的理解是對的。