你好;? 你符合小微企業(yè); 你的資產(chǎn)總額 和人數(shù)各自多少; 這樣好判斷你是否符合小微企業(yè)? ?
2021年1-9月利潤總額200萬,享受了小微企業(yè)優(yōu)惠企業(yè)所得稅稅率,現(xiàn)在2021年第四季度已經(jīng)不滿足小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),2021年全年利潤總額1300萬,是否全年利潤總額1300*稅率25%繳納稅款,還是前面200萬享受小微政策?
老師您好,我司投資另一家企業(yè)產(chǎn)生分紅50萬,本企業(yè)實際營業(yè)利潤260萬,在核算企業(yè)所得稅的時候,能享受小微企業(yè)的優(yōu)惠政策嗎?年利潤總額在100-300萬之間按5%繳納所得稅的這個優(yōu)惠政策。
老師,一般納稅人,小微企業(yè),現(xiàn)在算的是截止22年全年利潤總額,是可以享受優(yōu)惠政策按利潤總額的20%繳所得稅對嗎?
老師,商貿(mào)公司,一般納稅人,符合小微企業(yè)所得優(yōu)惠政策,我對利潤表所得稅計算有點暈。。。請問老師,我是按本年累計的利潤總額計算所得稅費用對嗎?
請問老師,所得稅匯算清繳,資產(chǎn)總額5105萬元,從業(yè)人數(shù)43人,利潤總額47萬,能享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策嗎?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費銷售費用:0.00,業(yè)務(wù)招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
資產(chǎn)總額不超過50萬,人數(shù)一個人
你好; 那符合 小微企業(yè)的;? 可以按2.5%來算所得稅哈??
是用利潤總額乘以2.5%計算?
你好; 是的; 這個2.5%? ?就是 20%企業(yè)所得稅稅率 *減按 25%計算 *50%減半 來的哈? ?
老師,這樣對嗎?
嗯 ;對的哈; 就這樣來計算的?
老師,那印花稅是在確認(rèn)收入時計算,平時購進(jìn)商品是不用計算繳納對吧?
你好;? ? ?印花稅是簽訂合同的時候確定繳納的; 不是等著你確定收入才繳納哈;? ? 比如你購進(jìn)的時候也會產(chǎn)生買賣合同印花稅?
那我每筆購進(jìn)都要繳納印花稅嗎?之前購進(jìn)都是預(yù)付款,發(fā)票收到了才收到合同。那我是按次數(shù)來申報繳納印花稅對嗎?我現(xiàn)在補(bǔ)申報可以吧?
你好1; 是的; 也得繳納的 ;2.? ?是的;? 趕緊補(bǔ)? ?
就是說購進(jìn)要繳納,確認(rèn)收入時也要繳納,都是按萬三對吧?
你好;? 是的; 都是萬分之三; 按買賣合同??