同學(xué)你好 你們是勞務(wù)?
請問做游戲或影視美術(shù)外包的公司,稅收編碼是什么?如需開具相關(guān)發(fā)票,營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍需要有什么?
請問開發(fā)票需要注意什么?雖然是看公司經(jīng)營范圍開票但是總是搞不清稅收編碼無法確定哪些發(fā)票名稱是可以開的。
你好,老師,發(fā)票想開“禮品”,請問分類編碼選擇什么。 營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍是:“許可項目:生活美容服務(wù)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準)一般項目:化妝品零售;家用電器銷售;食品銷售(僅銷售預(yù)包裝食品);養(yǎng)生保健服務(wù)(非醫(yī)療);美甲服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)” 這個經(jīng)營范圍能開“禮品”嗎
公司經(jīng)營范圍有企業(yè)服務(wù)或者物業(yè)管理。可以給客戶開具停車服務(wù)的發(fā)票么。如果可以需要按什么類別開具,稅率是多少
老師,我們營業(yè)執(zhí)照要增加經(jīng)營范圍技術(shù)培訓(xùn),請問增加后還需要經(jīng)營稅種認定嗎,開發(fā)票的話怎么開呢,這個是原來的營業(yè)執(zhí)照,要在這個基礎(chǔ)上增加技術(shù)培訓(xùn),請問增加后還有什么手續(xù)需要辦理嗎,主要稅務(wù)方面的
老師,那你不是說差額征收全額開票可以扣除所有成本嗎?怎么又說不能扣除工資了
老師那啥是差額征收,啥是簡易計稅不是說選擇簡易計稅就可以差額開票嗎
老師那啥是差額征收,啥是簡易計稅不是說選擇簡易計稅就可以差額開票嗎
老師,建筑勞務(wù)公司差額納稅項目直接干活人員的工資可以扣除,但是辦公室人員的工資不可以扣除是吧,那項目經(jīng)理的工資算管理費用還是成本
企業(yè)所得稅退稅申請了,可以撤回嗎
老師你好,企業(yè)所得稅退稅申請了,可以撤回嗎
老師,一般納稅建筑勞務(wù)公司如果和甲方簽的合同是9個點的稅率,那選擇差額納稅開票也是9個點嗎?不是說簡易計稅差額征收是5個點嗎
公司有三個分公司,今天客戶轉(zhuǎn)錢到其中一個對公賬戶,但轉(zhuǎn)的不對,還不能給客戶退回去,屬于公司的主營業(yè)務(wù)收入,能從錯誤的公司賬戶轉(zhuǎn)到正確的公司賬戶中嗎?還是有更好的方法?
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-04-2306:25增值稅附表一銷售額填1000。差額征稅填附表一時,簡易計稅銷售額按差額前全部價款和價外費用換算的不含稅銷售額填,即1090/1.09=1000,而非按差額發(fā)票上的不含稅金額1054填。老師,那做賬的時候收入是按發(fā)票不含稅1054確認收入的,按1000填的增值稅收入和所得稅收入還有賬上都不一致了怎么辦
上個月多開了一張發(fā)票,發(fā)現(xiàn)的時候已經(jīng)跨月了,是不是開的那個月照常結(jié)轉(zhuǎn)成本跟商品,下個月紅沖。再沖減收入跟成本啊
不知道算服務(wù)還是勞務(wù)
同學(xué)你好 可以是服務(wù) 看你們協(xié)商 可以是技術(shù)服務(wù)
技術(shù)服務(wù)具體是什么稅收編碼呢
同學(xué)你好 研發(fā)和技術(shù)服務(wù)
具體稅收編碼是30401嗎?營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍需要有什么呢?
研發(fā)技術(shù)服務(wù) 對的 有這個范圍就可以的