您好,你們的補貼收入應該是免稅的吧?
填寫季度企業所得稅申報表時,營業成本,我們是幼兒園業務活動成本多點,管理費用也有,那申報表那個營業成本我該怎么填,還有營業收入,我們有政府補助的收入財務報表我放營業外收入,收的學費放在主營業務收入,提交企業所得稅時,只有營業收入,我是填兩個收入合計還是只填主營業務收入
老師. 我們企業季度申報所得稅報表,我們只有營業收入和管理費用還有財務費用,利潤總額,沒有營業成本,還有一個營業外收入,在填報表的時候,營業外收入放在哪里,管理費用和財務費用是填在營業成本里嗎?
老師:我們是民非企業,也沒有開票,是小規模,1.稅種有增值稅,我是零申報的對嗎?2.企業所得稅的報表我該怎么填,資產欄季初季末余額。別的用填嗎我們的收入只有一個,財政補貼,沒有別的,營業收入,營業成本欄也要填嗎
老師,是這樣,1.一季度我們開票金額400000萬,但沒收到款,那我們一季度增值稅中小微企業免稅銷售額就填寫400000,對嗎?同時一季度企業所得稅申報中本年累計金額的營業收入也寫400000,但一季度我們的財務報表中資產利潤里的營業收入就要寫0.現金流量中的經營活動現金流入也要寫0對嗎? 2.三季度我們收到一季度開票中的170000元現金,我們三季度因未開發票,所以三季度增值稅中小微企業免稅銷售額就填寫0,同時三季度企業所得稅申報中本年累計金額的營業收入也寫0,但三季度我們的財務報表中資產利潤里的營業收入就要寫170000.現金流量中的經營活動現金流入也要寫170000對嗎?
老師,我們成立一個子公司,也是小規模,但是沒有業務,也沒有建賬,申報所得稅,季末資產總額,營業收入和成本怎么填寫呀
貨款是19369.20元,供應商開票金額是19608元,多開了238.8元,開收據和委托書是寫19369.20元吧,多開有什么影響或者怎么處理,我實付是19369.20吧
老師,發三月份的工資這樣寫可以嗎
老師,如果商品之前按照不含稅9的稅率入庫,后面發現有一個產品發票開的13點,這樣長年累積一直對不上,請問怎么處理呢
個人所得稅通過應交稅費核算嗎?資產負債表應交稅費這個項目包含個稅嗎?
因質量問題,對我方產品檢驗產生的檢測費,對方入其他業務收入我,我方入什么費用?可以當做是和平時一樣的質量扣款入賬嗎?
為什么匯算清繳的主表總是顯示與財務報表填寫的數據0不一致,可是我的財報是有數據,而且數據也是一樣的
實繳的印花稅是每年年初報一次嗎,其余時間不能申報,不能填嗎
中級會計考試的 計算題 和 綜合題 要寫過程嗎? “解:”這個解要寫上去嗎?
政府補助的款項需要交企業所得稅嗎
提前開了一季度的房租發票,按月支付,如何入賬
老師問我,財政補貼是免稅的吧?是什么意思
是房租,水電的補貼
你好,各地執行的政策是有差異的,你們當地有沒有免稅政策?沒有的話這算營業外收入