你好,申報(bào)增值稅的時(shí)候是在應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額里反應(yīng)
企業(yè)開(kāi)票星號(hào)里面是勞務(wù) 這個(gè)月做了點(diǎn)無(wú)票銷(xiāo)售 賣(mài)廢品收入 申報(bào)增值稅的時(shí)候是在應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額里反應(yīng)我賣(mài)廢品的不含稅收入嗎 一般納稅人
老師我們是小規(guī)模納稅人 季度開(kāi)票超過(guò)45了4月開(kāi)始就免稅了 季報(bào)的時(shí)候我的收入應(yīng)該填到第一欄應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額里面么還是填到第四項(xiàng)免稅銷(xiāo)售額里面
老師,一般納稅人公司,收到賣(mài)紙箱廢品的收入,已經(jīng)按13%確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅了,申報(bào)的時(shí)候這部分收入是填寫(xiě)在附表一哪里呀?13%稅率的貨物及加工,還是13%稅率的服務(wù)及不動(dòng)產(chǎn)呀?
老師好,小規(guī)模納稅人,增值稅納稅申報(bào),收入開(kāi)的普票找3000元,是在增值稅及附加稅申報(bào)表里,第四項(xiàng)小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額里填上3000元, 還是再在項(xiàng)目一,的第一行(應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額,3%征收率)的貨物及勞務(wù)里再填上3000呢? 謝謝老師
老師好,小規(guī)模納稅人,增值稅納稅申報(bào),收入開(kāi)的普票是3000元,是在增值稅及附加稅申報(bào)表里,第四項(xiàng)小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額里填上3000元, 還是再在項(xiàng)目一,的第一行(應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額,3%征收率)的貨物及勞務(wù)里再填上3000呢?答過(guò)的老師請(qǐng)不要再接這個(gè)問(wèn)題了, 謝謝老師
怎么大白話理解投資性房地產(chǎn)
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費(fèi)用是白條入賬的,在企業(yè)年報(bào)的時(shí)候要調(diào)整出來(lái),是填在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表嗎,是填在哪里
個(gè)體戶開(kāi)一個(gè)點(diǎn)維修發(fā)票給運(yùn)輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費(fèi)、充值金額內(nèi)可享8折、算下來(lái)一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價(jià)高于受托方計(jì)稅價(jià)格,那么收回委托加工物資時(shí)的消費(fèi)稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?
老師,做的納稅申報(bào)更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實(shí)正確的數(shù)據(jù),我已經(jīng)提交更正申報(bào)了,再點(diǎn)進(jìn)去還是顯示有不相符的數(shù)據(jù),是什么原因
持有期間分期確認(rèn)的利息金額到底是記入“交易性金融資產(chǎn)——應(yīng)計(jì)利息”科目還是應(yīng)付利息?
老師請(qǐng)問(wèn)休學(xué)被我點(diǎn)到,怎么又給它調(diào)成休學(xué)狀態(tài)?
企業(yè)所得稅年報(bào)中的期間費(fèi)用,像汽車(chē)加油,車(chē)保險(xiǎn),應(yīng)該填在哪里
我申報(bào)印花稅的時(shí)候這筆賣(mài)廢品的收入是不是要從總收入里扣除出來(lái)在申報(bào)印花稅呢
你好,對(duì)的,你的理解是對(duì)的