同學你好,是需要交增值稅的;
一般納稅人注銷,固定資產清理設備賣了8千,這部分要交增值稅嗎
銷售使用過的固定資產二手車6千「一般納稅人」,我分錄是借、固定資產清理 2136.67累計折舊23504.36貸固定資產 25641.03 申報增值稅:借:庫存現金 6000貸主營業務收入5309.73 應交稅費690.27 那我最后固定資產清理怎么做分錄呢?
銷售使用過的固定資產二手車6千「一般納稅人」,我分錄是借、固定資產清理 2136.67累計折舊23504.36貸固定資產 25641.03 申報增值稅:借:庫存現金 6000貸主營業務收入5309.73 應交稅費690.27 那我最后固定資產清理怎么做分錄呢?
銷售使用過的固定資產二手車6千「一般納稅人」,我分錄是借、固定資產清理 2136.67累計折舊23504.36貸固定資產 25641.03 申報增值稅:借:庫存現金 6000貸主營業務收入5309.73 應交稅費690.27 那我最后固定資產清理怎么做分錄呢?
銷售使用過的固定資產二手車6千「一般納稅人」,我分錄是借、固定資產清理 2136.67累計折舊23504.36貸固定資產 25641.03 申報增值稅:借:庫存現金 6000貸主營業務收入5309.73 應交稅費690.27 那我最后固定資產清理怎么做分錄呢?
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
有沒有什么好的方法能區分借方和貸方啊
老師我們是廣告公司,如下圖廣告發布.節目制作要交文化建設費嗎
老師我們是廣告公司,如下圖開的銷售發票要交文化建設費嗎
清理實際是損失,也要交增值稅
同學你好,賣了8千——是針對這8000交稅,不看清理后是收益還是損失