同學你好 收到發票計入成本費用
老師,請問,我公司銷售安裝空調的一般納稅人企業,11月份我公司開了一張空調維修費的專用發票給對方公司,暫未收到款,然后我公司10月份的時候收到另外個公司開過來的空調維修費的專票,我就直接拿去抵扣了,我現在要問的是,我開出去的票跟抵扣的票要怎么樣入賬?
老師,我公司是建筑安裝工程得小規模納稅人,我在7月份的時候開了25500的技術服務專票出去,計提了成本,借:主營業務成本24600,貸:應付賬款-暫估成本24600,然后在10月份的時候收到了25500,我們之前是把這個項目承包給另外個公司做,10月份收到對方開的小規模的普票,款是11月份支付給對方公司的,我想問的是,我現在收到票了,要怎么樣入賬呢?
老師,我公司是建筑安裝工程得小規模納稅人,我在7月份的時候開了25500的技術服務專票出去,計提了成本,借:主營業務成本24600,貸:應付賬款-暫估成本24600,然后在10月份的時候收到了25500,我們之前是把這個項目承包給另外個公司做,10月份收到對方開的小規模的普票,款是11月份支付給對方公司的,我想問的是,我現在收到票了,要怎么樣入賬呢?具體的科目是怎么樣的呢
老師,我們房租總額是100萬,在今年分別7 8 9 10月付清,付款的時候:借:預付賬款——物業公司。貸:存款。攤銷的時候:借:成本房租,貸:預付——物業公司,然后物業公司在12月給我們把房租發票開了過來,但是我已經在7月份就已經攤銷了預付,目前發票我們收到了要怎么做賬務處理呢老師?
老師,之前會計在三月份的時候做了暫估借主營業務成本貸應付賬款暫估300萬,我是在4月份接手的這個建筑公司,我這邊是新建的賬套,然后我在5月份回來一筆暫估發票,我沒有沖減暫估,直接入了成本,現在7月份的時候發現了這個問題,可以在7月份直接做暫估分錄嗎?他之前沒有用工程施工科目,我現在加上了這個科目
請問一些掛了很長時間的應收應付,實際法人已經收了,和付了。請問可以用其他應付款—法人平掉嗎?還是需要什么附件嗎?
老師,怎么查招投標過程圍標串標?
2024年計提獎金100,000然后再2025年三月份才申報這100,000獎金跟支付這100,000獎金,那么再填2024年匯算清繳時,職工薪酬表中賬載金額,實收金額和稅收金額應怎么填寫了?
老師 實收資本必須在2025年之前收到嗎, 還有 如果只收到一部分可以嗎
老師是不是除了固定資產無形資產不動產以外的進項票都能參與稅負計算呢
老師 小規模企業 實收資本可以以現金形式收取嗎
食堂修繕費用進什么科目
賬戶注銷打進來的款計入什么
老師,我新來這家公司,賬剛從代理拿回來,匯算清繳都沒做,咋整呀?
審計報告一般多久出來?