你好 ; 你小規(guī)模是16欄次里面的 。你看看
請問小規(guī)模稅控服務費當月填了減免申報表沒有抵扣,現在抵扣還需要填減免申報表嗎?增值稅申報表是填在哪一欄?
老師?我們稅控盤交了280,我在增值稅減免稅里面填寫了,還需要在增值稅小規(guī)模申報表里面填寫嗎?謝謝
稅控盤未抵扣認證,在申報時附列資料四里面有了,還需要填寫增值稅減免申報明細表嗎?為什么兩個表格都寫了主表里面不顯示呢,是需要手動填寫嗎?
請問,小規(guī)模,稅控盤技術服務費,在減免明細表里面填了減免金額,還需要在主表第19行里面填寫嗎
稅控盤的技術服務費已經在增值稅減免申報明細表上已經填過了,可減免的金額是260,然后這個金額我在增值稅納稅申報表小規(guī)模納稅人使用的版本上,填在哪一行,是填在第16行本期應納稅額減征額嗎?
老師,公司提示這樣?能補申報嗎
老師,2022年忘了給5個人報勞務費了,一個人500元,現在怎么辦
您好,要是交稅了,沒有把完稅憑證入賬是不是在利潤表里面所得稅里面沒有金額?
公司是電商零售批發(fā)公司。有兩種情況。一種是門店商家個體戶和個人代銷我們公司商品。比如他們賣了2000塊。我們給他們提貨價1500,(我們從廠家進價1400),就他們而言 賺500,客戶用國補優(yōu)惠刷了金額到我們公司(優(yōu)惠付款金額百分比),公司的國補要申請后面才打款給我們老板,然后我們扣除這部分利潤的銷項稅500*0.13和實際金額的刷卡手續(xù)費后用微信返銷售利潤給他們,該怎么做賬。剩下的都是對公正打款常銷售。會計分錄怎么寫
老師我們公司房子出租給個人,需要交什么稅,稅率是多少
我是購貨方,賣房發(fā)票開錯了把發(fā)票作廢。我購貨方沒點確認怎么辦。這些年賣方作廢發(fā)票我一直沒點過確認會有啥問題嗎?
老師好,我們有2個公司,法人都是一個人,A公司余額被凍結了,我們的費用可以從B公司出賬嗎?然后做A公司的成本嗎?然后A和B掛賬可以嗎?
老師您好,員工報銷:發(fā)票金額(12,035元)與實際報銷金額(4,035元)存在差額8,000元,請問差額需要入賬嗎?是不是按報銷金額入賬就行?
2021年,小規(guī)模納稅人和一般納稅人劃分標準,銷售額達到多少必須轉一般納稅人
老師 公司沒給員工買社保 都需要申報個稅的吧
就是稅控盤技術服務費,在減免明細表里面填了金額,還需要在主表那填了
?你好;? ? ?是的。 主表注意看下 填寫??
是填在本期應納稅額減增那里嗎
?你好;? ?? 本期應納稅額減征額 ?是的??
那賬務會計分錄怎么寫了
購買稅控盤160.服務費300,都是可以減免的嗎
?你好; 是的。 都可以的。? ?? 購入金稅盤和報稅盤時, 借:管理費用200 貸:銀行存款/現金200抵減增值稅稅額, 借:應交稅費——應交增值稅200借:管理費用?-200服務費280元的賬務處理: 支付技術維護費時, 借:管理費用???280 貸:銀行存款/現金?????280 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費——應交增值稅???280 借:管理費用???-280 ?
老師,這個會計分錄,抵減增值稅稅額是在應交增值稅后面嘛
你好; 是的。 在之后去做? ?
去年的技術服務,沒有減免,直接在申報表里面填今年+去年的減免金額嗎,
之前賬務是借 管理費用 貸 銀行存款,現在賬務處理 去年 的就直接 借應交稅費-應交增值稅-抵減增值稅稅額 280 貸 管理費用-280
? 補做下? 進去報即可 。? 這個金額小直接 補做減免分錄? ?
就是直接做借應交稅費-應交增值稅-抵減增值稅稅額 280 貸 管理費用-280 嘛
?你好是 的。? 不要走以前年度損益調整 你金額不大? ?
是19年技術服務費沒有減免,這個月申報表已經申報了,下個月申報是再減免,影響大不了,老師
?你好; 是的。 補結轉? ?處理減免? ?
老師,購入金稅盤和設備服務費,管理費用的二級科目都設成服務費,可以嘛
?你好;? ?可以的。 自己設置? ?