同學,你好,說一下你的情況,小規模還是一般納稅人,你的開票的不含稅的收入是多少,稅率是多少,稅額是多少
都是零申報,請問增值稅及附加稅費申報表該怎么填寫呢,哪里該寫零呢(如圖)
老師,一般人納稅人增值稅及附加稅申報在哪里填,怎么填寫,進入國家稅務局哪個地方申報
老師,增值稅,及附加稅申報表,一怎么填寫,填哪行,應該填什么
請問老師無票收入在填寫申報表時,增值稅及附加稅費申報表在哪一欄填寫數據呢
老師請問一下 上月有紅沖發票 這個月填增值稅及附加稅申報表應該怎么填啊
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
是,小規模,專票,不含稅收入,16866 34,稅率百分之一,稅額168 .66 普票是不含稅收入,41415.79,稅額534.46
同學,你好,第一行寫16866.34,第二行也是16866.34,第十行寫普票41415.79,然后有個減征欄應該是18行,寫專票的減免的2個點和稅額。然后下來就是一個點的專票交稅,普票是免稅的。 同時,減免明細表填寫18行減征額的數據,減的兩個點。 附加稅新報表應該在最下面三行,你直接點開,計算申報就行了
嗯嗯,這個是主表,有個附表一,應該怎么填
同學,你好,附表一是不是扣除報表了,如果是不用填寫,直接空保存
嗯嗯,好的謝謝
同學,你好,不客氣的
這是什么意思呢
同學,你好,填寫的對著了,有哪兒看不懂了
申報不了,下面藍色字說,18行,您看下,我沒看懂
減免明細表里把18行的數據,填到本期發生,本期抵扣里保存了
應該是減免明細表填錯了吧,337.3應該填在哪一欄
填到本期發生,本期抵扣里保存了
這又是哪出問題了,
同學,你好,點確認就行了,直接申報