借應收賬款貸主營業務收入應交稅費,借主營業務成本貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸應收賬款。
請問老師。建筑裝修公司。總包方代分包方發放民工工資。列:實際結算工程款200萬元,其中有40萬以民工工資方式發放給工人。分包開發票還是開200萬元給總包方。問這40萬該如何進行賬務處理?
開出113萬 工程服務票 ,工程款未轉回 ,全部由總包單位代發民工工資 ,這個賬務怎么處理 ?
看了一家建筑勞務公司的賬,不是說農民工工資由總包代發,我的理解是應該借工程施工-合同成本-人工費 貸應收賬款-總包農民工專戶。 那怎么他自己賬上銀行存款支付農民工工資有1000多萬,借工程施工-合同成本-人工費 貸,銀行存款 這是咋回事?
總包代發工資 我們給總包開工程款 對方不給回款 直接發工資了 這種賬務怎么處理 后面都需要什么附件
我公司做的是包工包料工程100萬,甲方幫我們代發農民工工資60萬。 一,工資由誰申報? 二,我公司開票給甲方是開100萬建筑工程服務嗎? 三,這個業務收入及發放工資這部分怎么做賬分錄?
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
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