是的,就是選擇技術合同,是的,是選擇2021年12月
工程監理公司,和客戶簽訂的都是監理合同……變更之前開的發票內容都是“監理咨詢*監理服務費”……現在,經營范圍增加了“造價咨詢”,為了提高公司的造價咨詢的資質,簽訂合同內容沒變,發票開了一部分“監理咨詢*咨詢費”……印花稅核定計稅依據是“技術合同”按“次”繳納……1、之前簽訂的監理合同,能不能開票“咨詢費”? 2,監理合同屬不屬于技術合同,應不應該繳納印花稅?(網上查的是,監理合同不屬于技術合同,不交印花稅) 3、如果監理合同不屬于技術合同……變更之前,銷項發票都是開的“監理服務費”日,就不應該交印花稅……老會計每月填報的印花稅申報表,計稅基數填寫的數據都是“當月認證抵扣的進項發票金額”,這是為什么? 4、如果監理合同不屬于技術合同……現在,開票內容有“監理咨詢*監理服務費”和“監理咨詢*咨詢費”,印花稅的計稅基數應該是什么?(老會計說,監理合同,開“監理服務費”,不交印花稅,可是她每月的印花稅申報表都按“進項抵扣的發票金額”計算印花稅。開“監理咨詢*咨詢費”,必須交印花稅,沒有合同,還是按發票金額計算)
老師: 2021年12月份產生的技術開發合同, 2022年1月申報的時候,稅款所屬期是選擇2021年12月,還是2022年1月? 另外:技術開發合同。印花稅申報選擇:技術合同 就可以吧
老師,今早收到提醒:2022年7月征期,原來如購銷合同、租賃合同等印花稅稅種【按年】認定的納稅人,對2022年1-6月所屬期的印花稅,【按次】進行申報,不需聯系管理員做稅種認定。時間選擇2022年6月30日。請在7月15日前進行申報。2022年7月以后需要按季度申報印花稅的,8月份再聯系管理員做印花稅稅種。
老師好,2021年11月份銷售簽了一個83萬的合同,有貨物,有安裝共83萬, 合同約定2022年1月30號之前貨款連同安裝費一塊交齊,2022年1月份收了大部分的貨款,還有一小部分尾款,2022年6月開的發票, 小規模納稅人,收入是在1月份還是6月份呢?確認收入是幾季度,申報納稅是幾季度?聽說,一二季度都是0申報的,需要補稅嗎 謝謝
老師,我有一筆進項成本票(技術開發費),開票日期是2023年12月31日,我當時為了把控凈利潤率,不需要這個做研發費,當時計入了生產成本,我打算在2024年3月份以后轉入研發支出,現在補合同,那個合同開始日期應該是2023年12月31日左右還是2024年1月的?(若素老師不要回答)
老師,工商年報社保基數的填寫,是填每個人每個月的數據還是按照所有人每個月的乘積結果填寫?
老師,這個合同,這個營業執照,開建筑服務勞務費,可以哇
老師,單位公戶往個人卡上打租賃款,但是,個人因為稅金問題,不給開發票,這種情況下,只能從個人給他打款嗎?
請問老師一月份的時候有十多筆報銷做錯了已經轉了,發現重復轉了也做賬了,現在該怎么辦呢?
洗浴中心送給顧客的代金券應該記收入嗎?
請問,甲公司注資100萬,兩個股東分別占60%和40%,甲公司100萬均已實繳。甲公司連續三年虧損。 現我司0元購買其中一個股東的股權,占甲公司40%的股份,認繳40萬(前股東已實繳)。 想問,我司的會計處理及需要交什么稅?
請教老師,我們是物業公司,找房東租了房子,又轉租岀去了,請問一下我們物業公司付給房東的租金等怎么做會計分錄?
請問下,一人一號制具體是哪個文件,怎么查不到呀?
老師,供應商給我們的往來詢證函,對方是營業收入科目,我怎么核對呢,我在賬簿里找什么科目呢?
一般納稅人,本月預收不動產租賃5萬,因為租賃期不確定,暫時不開發票,下月初怎么什么增值稅