同學你好,我是曉博老師
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會計計提的應發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發(fā)票格式要求
你作為小規(guī)模納稅人,一個季度已經(jīng)開超45萬就正常申報納稅,然后你進入電子稅務局之后提取發(fā)票信息,它就可以自動的進行填報你開的發(fā)票金額了。
請問怎么申報?
代開了增值稅專用發(fā)票,在報稅的時候,有一欄是專門讓你填寫代開發(fā)票的金額的,你就把代開發(fā)票的金額填上去就可以,通常系統(tǒng)會自動生成,核對完沒有問題,點擊申報就可以了。
但是上面是3個點,不是1個點的
你方便把你的申報表截圖給我看一下不,我看一下你是哪個省的,別跟我現(xiàn)在所在的省不一樣,我再告訴你錯了。
因為按照我現(xiàn)在所在的省份代開專票,這一點它是會自動生成的,不存在你的這個問題,所以我需要看一下你的申報界面。
就是這個,怎么填
稍等,我放大看下哈
看下這個,可以看清楚吧
嗯好的 如果季度超過35萬,也是這樣填報?
季度超過45萬
是的,季度超45萬是要填到上面的