同學(xué)您好,很高興為你解答建議,千帝燈首先調(diào)整帶這個(gè)應(yīng)付職工薪酬,借盈余公積為分配利潤,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅,貸以前年度損益調(diào)整
20年的員工工資少計(jì)提了,但是我們用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整的科目,請(qǐng)問應(yīng)該怎么做分錄
20年工資計(jì)提少了,21年怎么做賬用以前年度損益調(diào)整科目
22年發(fā)現(xiàn)20年少計(jì)提了管理費(fèi)用,也是用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目入賬嗎,跟21年少計(jì)提費(fèi)用,一樣的處理方式,是嗎?
21年的多計(jì)提了工資,在22年用了以前年度損益調(diào)整科目。請(qǐng)問這個(gè)以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目的所得稅金額要在匯算清繳那個(gè)表格填列。
21年的多計(jì)提了工資,在22年用了以前年度損益調(diào)整科目。請(qǐng)問這個(gè)以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目的所得稅金額要在匯算清繳那個(gè)表格填列。是否在工資薪酬報(bào)表做賬稅調(diào)增?
老師公司固定資產(chǎn)選擇了加速折舊。后面的問題怎么理解? 會(huì)計(jì)處理方式是否與稅法一致,若會(huì)計(jì)做分年度折舊扣除,是否在后年度做納稅調(diào)增。
老師,您好,請(qǐng)問一下我們公司要開房租違約金的發(fā)票,要怎么開呢
費(fèi)用明細(xì)了有個(gè)汽車費(fèi)用,交的車險(xiǎn)還需不需要在設(shè)個(gè)車險(xiǎn)的明細(xì)科目
新注冊(cè)的小規(guī)模公司,不能收專票嗎
老師好,由于開給客戶的票數(shù)量超出庫存數(shù)量,公司內(nèi)部需要調(diào)賬,把那個(gè)多開數(shù)量調(diào)整出來,調(diào)賬期間可否開票,開票給其他個(gè)人?
請(qǐng)問老師,收到買贈(zèng)的發(fā)票,應(yīng)該如何入賬,發(fā)票內(nèi)容是買電腦贈(zèng)送打印機(jī),電腦 金額 5000 稅額是650 打印機(jī)金額是 1000 稅額是130 折扣 -1000 稅額-130,那這贈(zèng)送的打印機(jī)我應(yīng)該如何入賬呢
老師客戶給我一個(gè)咨詢服務(wù)的結(jié)算單,13萬金額,(結(jié)算日期是2024.12.9-25.4.4)可以4月開票7萬,6月開票5萬嗎
老師,我這個(gè)個(gè)體戶承包了一個(gè)工地瓦工的活,請(qǐng)問開票項(xiàng)目工程寫啥
付某某打印1個(gè)點(diǎn)稅點(diǎn)款,(9.10.11月份貨款:21000-付1個(gè)點(diǎn)稅點(diǎn)217.82, 12月份貨款:3808.1 -付1個(gè)點(diǎn)稅點(diǎn)37.70,1月份貨款827.1-付1個(gè)點(diǎn)稅點(diǎn)8.19合計(jì)稅點(diǎn)363.71元)(當(dāng)時(shí)要求某某開票就談的是1個(gè)稅點(diǎn)開票)工商銀行 老師您好,這是買發(fā)票行為嗎?
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工資和應(yīng)交稅費(fèi)有什么關(guān)系呀
因?yàn)槟闶謾C(jī)抵工資,所以說明你的所得稅里面的成本他不是那個(gè)少確認(rèn)了嗎?
不交所得稅
不交所得稅的話,那你不用去人一交所得稅直接沖銷盈余公積和未分配利潤
怎么還涉及盈余公積啊
公司擬確認(rèn)利潤年底不是要計(jì)提利用的盈余公積嗎?除非你是虧損 法定盈余公積是必須計(jì)提的
不提盈余公積
都放到利潤分配里面
那就全部放到未分配利潤 借:未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整