您好,無法導(dǎo)入什么提示呢?
老師您好,我們公司是小規(guī)模公司,代開了增值稅專用發(fā)票,稅款已經(jīng)繳納,在代開申請后隨即進行了增值稅專票的稅種核定,導(dǎo)致代開的專票稅務(wù)局不能給開具并郵寄,我們已經(jīng)交了稅費,請問稅費可以退嗎?由于發(fā)票沒代開出來,我們明天需要用稅控盤開具增值稅專用發(fā)票,請問如果不退稅,我們重復(fù)征收此張票的增值稅嗎?因為我們稅務(wù)局代開的已經(jīng)提交了申請,后續(xù)在稅控盤中再開具,會顯示開了此張票兩次
老師你好,我想請問一下,我們是純外貿(mào)企業(yè)。因合作工廠經(jīng)營不善欠稅后導(dǎo)致他們?nèi)ツ觊_給我們的部分增值稅發(fā)票成了異常票,我們?nèi)ツ暌呀?jīng)將那部分稅票正常申報退稅且收到了退稅款,現(xiàn)在這樣的情況下稅務(wù)追繳我們已經(jīng)申報的這部分退稅,現(xiàn)在我們錢交了之后我想請教下這筆業(yè)務(wù)如果是用紅沖的方法該怎么做呢?
老師,請問這個月小規(guī)模企業(yè)增值稅已經(jīng)申報好了,稅務(wù)uky已經(jīng)反寫監(jiān)控了,日期都跳到下月了,而且在稅控機已經(jīng)領(lǐng)好發(fā)票了,可為什么發(fā)票沒辦法導(dǎo)入?
老師,請問一下開票截止日期顯示的是下個月份的申報期,是不是就代表已經(jīng)反寫清卡了呢?我是新辦企業(yè)小規(guī)模納稅人,4月末領(lǐng)取的UK,還未開發(fā)票,這個月登錄UK后顯示自動匯總上傳了,我沒有點反寫就出現(xiàn)如圖的信息,是不是已經(jīng)反寫成功了呢?
老師您好,請問一下,我剛剛已經(jīng)更正了22年的年報,利潤為負一萬多,顯示已申報已導(dǎo)入, 但是在申報此次10至12月企業(yè)所得稅時沒有跳出來可以彌補的虧損 這個應(yīng)該怎么辦呢,謝謝啦
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當(dāng)時還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺項目開發(fā)票,1、開外管證時,今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對方稅務(wù)局,對方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務(wù)如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發(fā)?
請問老師怎么理解?廠家返利
下圖所示
而且申請的電子普票也一樣沒辦法導(dǎo)入
他這個發(fā)票的申請是不是還在審核過程中啊?
好了呀,申領(lǐng)成功了,我昨天特地去稅務(wù)局確認的
而且紙質(zhì)的發(fā)票都已經(jīng)拿到手里了
你如果之前操作沒問題的話,是不是你的設(shè)備有問題。
前幾天好好的,還能開票,會不會是稅務(wù)局系統(tǒng)的問題
這個有可能,有可能是稅務(wù)局系統(tǒng)的問題,您可以上班以后和稅務(wù)局確認一下,看看有沒有問題。