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老師您好,請問一下,我剛剛已經(jīng)更正了22年的年報,利潤為負一萬多,顯示已申報已導入, 但是在申報此次10至12月企業(yè)所得稅時沒有跳出來可以彌補的虧損 這個應該怎么辦呢,謝謝啦

2024-01-23 11:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-23 11:39

彌補虧損的可以手動自己填寫。

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快賬用戶4379 追問 2024-01-23 11:43

但是老師我的這個季度企業(yè)所得稅報表彌補虧損是暗色的 不可以填寫

但是老師我的這個季度企業(yè)所得稅報表彌補虧損是暗色的  不可以填寫
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齊紅老師 解答 2024-01-23 11:44

那咱年度申報時也可以填寫一樣的。

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快賬用戶4379 追問 2024-01-23 11:46

老師的意思是我現(xiàn)在先交稅嗎?這個跳不出來,現(xiàn)在就要交企稅,我又怕到時候又跳出來退稅

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齊紅老師 解答 2024-01-23 12:34

是的,現(xiàn)在填寫不了就正常交稅匯算清繳時填寫上多交的稅款會退回來。

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彌補虧損的可以手動自己填寫。
2024-01-23
同學您好,這是按年累計算的,實際就應該是22萬減去10萬=12萬*5%=6000,減去已交的3000,這月還需要補交2500
2020-10-09
您好,系統(tǒng)是對的,這個彌補以前年度虧損那欄? 是1-9月的累計數(shù),包含了第1? 2季度的。 因為上面的收入?成本? 利潤總額也都?是本年的累計數(shù),所以不需要?減去?上個季度彌補的金額
2020-10-23
你好 紅沖計提的吧 借應交稅費借所得稅費用負數(shù)
2021-01-05
這個企業(yè)所得稅申報是累計預繳算稅,這個你累計預繳是包括之前的1-9月,所以這個彌補虧損會自動取2019匯算清繳表上面彌補虧損最后一行這個和本年累計數(shù)利潤總額比較,
2020-10-09
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