您好,具體是什么問題
某食品生產企業為增值稅一般納稅人,2020年3月從農戶手中收購1000公斤山核桃,收購發票上注明收購價款10萬元,當期全部耗用,加工成鹽焗核桃零食對外銷售。當月又從小規模納稅人手中收購了5000公斤小米,取得增值稅專用發票,增值稅專用發票注明金額5萬元、稅額500元,當月該食品生產加工企業將小米簡單清洗、包裝后直接對外銷售,當期全部銷售。不考慮其他條件,該食品生產企業2020年3月收購農產品允許抵扣的進項稅額為
某食品生產企業為增值稅一般納稅人,2020年3月從農戶手中收購1000公斤山核桃,收購發票上注明收購價款10萬元,當期全部耗用,加工成鹽焗核桃零食對外銷售。當月又從小規模納稅人手中收購了5000公斤小米,取得增值稅專用發票,增值稅專用發票注明金額5萬元、稅額500元,當月該食品生產加工企業將小米簡單清洗、包裝后直接對外銷售,當期全部銷售。不考慮其他條件,該食品生產企業2020年3月收購農產品允許抵扣的進項稅額為
某食品生產企業為增值稅一般納稅人,2021年3月從農戶手中收購1000公斤山核桃,收購發票上注明收購價款10萬元,當期全部耗用,加工成鹽焗核桃仁零食對外銷售。當月又從小規模納稅人手中收購了5000公斤小米,取得增值稅專用發票,增值稅專用發票注明金額5萬元、稅額500元,當月該食品生產加工企業將小米簡單清洗、包裝后直接對外銷售,當期全部銷售。不考慮其他條件,該食品生產企業2021年3月收購農產品允許抵扣的進項稅額為()A10500元B13500元C14500元D15000元
甲食品加工廠(增值稅般納稅人)本年9月份發生下列業務:(1)向農民收購小麥20噸,收購憑證上注明價款20000元,驗收后送另一食品加工廠(增值稅一般納稅人)加工成增值稅稅率為13%的食品,支付加工費價稅合計904元,取得增值稅專用發票;(2)從縣城某工具廠(小規模納稅人)購人小工具一批,取得增值稅專用發票,支付價稅合計款4120元;(3)將以前購人的12噸玉米渣對外銷售10噸,取得不含稅銷售額25000元,將2噸玉米渣無償贈送給客戶(4)生產鈣奶餅干銷售,開具的增值稅專用發票上注明不含稅銷售額120000元(5)上月向農民收購的小米因保管不善在倉庫中發生霉爛,賬面成本4520元,在收購該批小米時,食品廠向農民開具了收購憑證;(6)轉讓2009年4月購人的小型生產設備-一臺,從購買方取得支票11300元(含稅),發生轉讓運費654元,取得增值稅專用發票,注明價款600元,增值稅稅額54元。發生清理費500元,取得增值稅普通發票。(1)甲食品加工廠當期可抵扣的進項稅額;(2)甲食品加工廠當期的增值稅銷項稅額(3)甲食品加工廠當期應繳納的增值稅稅款
甲食品加工廠(增值稅一般納稅人)本年1月份發生下列業務:1.向農民收購小麥20噸,收購憑證上注明價款20000元,驗收后送另一食品加工廠(增值稅一般納稅人)加工成增值稅稅率為13%的食品,支付加工費,價稅合計904元,取得增值稅專用發票2.從某縣城某工具廠(小規模納稅人)購入小工具一批,取得增值稅專用發票,支付價稅合計款4120元;3.將以前購入的12噸玉米渣中的10噸用于對外銷售,取得不含稅銷售額25,000元,將另外2噸玉米渣無償贈送給客戶;4.生產鈣奶餅干銷售,開具的增值稅專用發票上注明不含稅銷售額為120000元;5.上個月向農民收購的小米因管理不善在倉庫中發生霉爛,賬面成本為4520元,在上月收購該批小米時,甲食品廠向農民開具了農產品收購憑證且于上月抵扣了進項稅額;6.轉讓2009年4月購入的小型生產設備一臺,從購買方取得支票,注明價款為11300元(含增值稅),發生轉讓運費654元,取得增值稅專用發票,注明價款600元,增值稅54元,發生清理費500元,取得增值稅普通發票。求:(1)甲食品加工廠本年1月可抵扣的進項稅額;(2)甲食品加工廠本年1月的增值稅銷項
老師,我想請教個問題:我們公司有兩個員工的社保和工資準備在B公司掛靠購買,但是那個公司沒有業務收入,需要從A公司轉錢過去,那這個以什么名義轉賬過去比較好呢。B公司是A公司的股東。
老師,上個月沒有做暫估,本月發票報銷,入庫同時進行的,我想要過一下應付賬款的賬,怎么做賬
老師你好,現在所得稅匯算要清繳了,存貨處置損失在所得稅匯算清繳時要滿足什么樣條件時才可以稅前扣除,需要什么單據來證明嗎
老師你好,現在所得稅匯算要清繳了,存貨處置損失在所得稅匯算清繳時要滿足什么樣條件時才可以稅前扣除,需要什么單據來證明嗎
去年第4季度財報需要更改,能只改財務報表不改第4季度所得稅季報嗎?改了季報就有所得稅和滯納金
老師你好,現在所得稅匯算要清繳了,貨處置損失在所得稅匯算清繳時要滿足什么樣條件時才可以稅前扣除
請問老師非盈利組織小規模支付了物業費,借:待攤費用-物業費 貸:銀行存款 分攤時 借:管理費用-待攤費用攤銷 貸:待攤費用-物業費,可以不用預付賬款用待攤費用科目嗎?
老師好!請教:給股東分紅是按照工資薪金 7級累計稅率交個人所得稅嗎
老師,甲乙公司兩公司相互有業務往來,甲公司從公賬上轉了20萬貨款給乙公司,從私賬付了乙公司1.8元稅金,我是一個內賬會計,請問這1.8萬元稅金怎么做賬,會計分錄怎么做呢
老師,被審計單位的招標過程資料紙質版的目前看了20多個項目了,沒有發現違規操作問題,怎呢么才能發現大問題?