您好,具體是什么問題
甲企業(增值稅一般納稅人)材料采用實際成本法核算。2020 年 5 月發生材料收發業務如下:1 日,月初結存 200 件,單價 10.00 元;2 日采用商業匯票結算方式購入 500 件,增值稅專用發票上注明買價 4900(單價 9.80 元),增值稅 637 元;5 日材料驗收入庫;6 日,領用 100 件;8 日,領用 300 件;10 日,購入 200 件,單價 10.20 元;12 日,領用 200 件; 18 日,領用 100 件;28 日,購入 300 件,單價 10.25 元。 要求: (1) 編制 2 日購入材料和 5 日驗收入庫時的會計處理。 解: 借在途物資4900 應交稅費—進項稅費637 (2) 用先進先出法計算本月發出材料成本。 (3) 用月末一次加權平均法計算發出材料成本,并編制材料發出的會計分錄。( 假定本月發出的材料全部用于產品生產)
1、公司存貨采用實地盤存制。12月發生下例與丙材料有關的行為:①1日,期初結存300件,單位成本6元②8日,購入丙材料100件,單價5.2元,增值稅率13%,已驗收入庫③10日:車間生產產品時領用丙500件④16日,入庫丙100件,單價5.24元,增值稅稅率13%,上月已預付⑤20日,銷售部門領用丙200件⑥23日,購入丙600件,單價5.3,增值稅稅率13%,月底未收到貨要求:(1)采用月未一次加權平均法計算發出材料的加權平均單價、發出材料的成本和期末存貨的成本(3)編制②的分錄(3)編制結轉本月發出丙材料的分錄
甲公司為增值稅一般納稅人,增值稅率為13%,采用計劃成本法核算。2020年1月份A材料的收入、發出數據資料如下:(1)1月1日,期初結存數量為900件,計劃單價10元,“材料采購”結存數量500件,實際單價8元,“材料成本差異”借方余額500元。(2)1月5日,生產產品發出材料600件。(3)1月10日,購進材料600件,單價12元,運費1000元,均取得增值稅專用發票并支付,材料驗收入庫。(4)1月15日,車間一般消耗發出材料600件。(5)1月20日,購進材料900件,單價11元,材料未入庫,款未付。(6)1月25日,上月材料驗收入庫。(7)1月27日,生產產品發出材料400件。要求:根據上述資料計算如下問題:(1)材料成本差異率。(2)發出材料成本差異。(3)發出材料實際成本。(4)月末結存材料的實際成本。評論共0條暫未收到評論
甲公司為增值稅一般納稅人,增值稅率為13%,采用計劃成本法核算。2020年1月份A材料的收入、發出數據資料如下:(1)1月1日,期初結存數量為900件,計劃單價10元,“材料采購”結存數量500件,實際單價8元,“材料成本差異”借方余額500元。(2)1月5日,生產產品發出材料600件。(3)1月10日,購進材料600件,單價12元,運費1000元,均取得增值稅專用發票并支付,材料驗收入庫。(4)1月15日,車間一般消耗發出材料600件。(5)1月20日,購進材料900件,單價11元,材料未入庫,款未付。(6)1月25日,上月材料驗收入庫。(7)1月27日,生產產品發出材料400件。要求:根據上述資料計算如下問題:(1)材料成本差異率。(2)發出材料成本差異。(3)發出材料實際成本。(4)月末結存材料的實際成本。評論共0條暫未收到評論
某企業本期乙種生產用原材料購入、發出及結存的資料如下:7月期初結存1000件,單價10元;1日,生產車間領用800件用于產品生產;3日,購入并驗收入庫1000件,購買單價為每件11元;8日,購入并驗收入庫1000件,購買單價為每件11.6元;13日,生產車間領用1800件用于產品生產;18日,購入并驗收入庫1000件,購買單價為每件12.6元;22日,生產車間領用800件用于產品生產;28日,購入并驗收入庫1000件,購買單價為每件12.8元;29日,生產車間領用600件用于產品生產;要求分別采用下列方法計算發出材料的實際成本與期末結存材料的實際成本:(1)先進先出法;(2)月末一次加權平均法;加權平均單位成本=本月發出存貨成本=月末存貨成本=
老師,想問下非營利組織換屆后,證件變更期間,財務單據審批人是前任負責還是后任負責?
請問老師,計算季度企業所得稅,是根據利潤表的利潤總額來算?
概而論 怎么一次查詢,各個往來賬戶明細情況?
一般納稅人開出去普票,開多少普票的稅一樣要交增值稅嗎?沒有像小規模一個月10萬的免征政策?
老師好,我們進貨1000條線,贈了250個膠水,發票上是,1000元線,250元膠水,折扣是-250元膠水,我應該怎么入賬啊?
請問,12月份工資計提了沒有發放所以沒有申報個稅,今天2月份發放 匯算清繳時工資薪金需要調整嗎
員工2024年在A地和B地都有任職收入,最終是在B地任職,那2025年匯算清繳時候,員工選擇A地匯算,那補稅的稅款是入到A地嗎?
老師ad,是什么補助?分錄咋寫呢
我們賬上有臺機器按照稅務規定折舊年限每年計提折舊,還有3個月才折舊完成,現在公司要注銷,固定資產賬面余額怎么處理?轉入那個科目?實際我們也沒賣機器的
老師,購買方發票紅沖了,我應該怎么做賬?
存貨的問題
好的,老師正在解答中
老師,能快一點嗎,謝謝啦
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