用你的利潤減去100萬,這個余額乘以15%就是減免的稅款。
一般納稅人企業所得稅利潤500萬,小于100萬2.5% 大于100萬小于300萬10%大于300萬25%請問500萬所得是分段計算還是500萬乘以25%繳納所得
你好,我是一般納稅人企業,季報利潤超過100萬低于300萬,怎么計算可以減免的所得稅額?
我們是小微企業應納稅所得額超過100萬低于300萬,怎么計算減免稅額
不是小微企業,一般納稅人,企業所得稅怎么計算,不超過100萬怎么計算,超過300萬怎么計算,
我司屬于小微企業,年應納稅所得額超過100萬不超過300萬,請問納稅申報表里13欄減免所得稅額是怎么計算的呢?
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
本年累計利潤超過100萬,但是第四季度的想加起來利潤沒有超過100萬,也是按照這個嗎?
利潤100萬以內的稅率,2.5%,用實際的利潤乘以22.5%,這個就是減免的。