您好 借:其他應付款 貸:銀行存款 請問禮品收到了嗎
老師,比如11月的工資11月發放是不是就可以做 借管理費用工資 貸:銀行存款, 如果11月的工資12月發放,但是11月有預支, 預支分錄,借應付職工薪酬 貸銀行存款, 然后再計提,12月放放工資就減去已經發的是這樣不
公司12月預付了一筆錢給員工用來購買禮品,錢已經支付了但是發票未收到,這個分錄可以做 借:預付賬款-某員工 貸:銀行存款? 另外如果這樣做分錄的話這比費用是屬于12月的還是收到發票當月的?
老師您好,公司本月已經付款,做的借預付賬款貸銀行存款,但是本月不會收到發票了,這筆支出是公司的費用,我想把這筆費用放在本月做預提費用付出的金額和取得的發票金額一致,做借費用貸預付,下月取得發票直接放在本月憑證后面行嗎?我該怎樣做合適,怎樣做分錄?
2020年公司采購一批自用電腦一體機,預付了21600元,在2020年12月收到發票,但是忘記沖預付,直到2022年現在才發現,該怎么補錄這筆沖的預付賬款?當時的分錄:借:預付賬款貸:銀行存款
老師,這筆錢實際是我們分公司需要支付給外部單位這筆錢,5月份就已經做這個會計分錄其他應收款就有這筆期末余額了,5月份也已經支付給人家這些錢了, 我做的都是收到總部錢后 借銀行存款480 貸其他應付款總部480 報銷員工之前墊付的水電費 借其他應收款外部單位480 貸其他應付款員工480 借其他應付款員工480 貸銀行存款480 員工幫本分公司代付給租賃公司押金款 借其他應收款租賃公司4500 貸其他應付款員工4500 收到重慶總部此筆款用于報銷給員工 借銀行存款4500 貸其他應付款總公司4500 給員工報銷 借其他應收款員工4500 貸銀行存款4500 收到重慶總部用于報銷給員工的代辦營業執照費 借銀行存款3100 貸其他應付款總部3100 支付給代辦商家代辦費 借其他應收款代辦商家3100 貸銀行存款3100 當時這樣寫的老師 6月份其他應收款期末余額里怎么還有這錢
高速公路通行費可以抵扣增值稅么?3%稅率
餐費發票不得抵扣,但是已抵扣,作進項稅額轉出,是填寫在異常憑證轉出進項稅額這一欄嗎
公司交的城市基礎設施配套費屬于什么科目,怎么做分錄,自建廠房辦公樓,不是房地產行業
老師,有個客戶租了我們車,但是付不出租金我們起訴了,后撤銷了由擔保方代付,中間有點復雜,是因為客戶欠 的租金是由擔保方付清,發票是開給擔保方的,比如, 客戶欠10萬租金,欠款期間有每月開租金發票給客戶4萬, 最后擔保方付了10萬, 但是我們開票給擔保方6萬,這種情況下,該怎么把客戶的賬平呢
@董孝彬老師,老師我們上次說月末跟收銀系統對庫存的問題,我想了一下,我們供應商先把貨送來了然后收銀系統這邊就入庫了,但是我是等到供應商來結賬的時候才入庫,因為我這邊沒有原始單據,門店有時沒有把單子給來而是直接拍照發給收銀系統入庫
勞務報酬個稅 大于4000 是4800*0.8*0.2=768?
請問深圳公司在香港成立子公司,子公司的前期資金來自深圳母公司的投資,這種情況需要想什么部門提交備案
老師小規模納稅人要申為一般納稅人要準備什么東西呢?
老師,房地產公司有一車庫對外出售,但是該車庫無產權證書,怎么開發票呢?
一般納稅人,去年的成本票做了進項抵扣(不含稅金額90,進項稅10)。今年收到稅務局電話,說對方公司有問題要求我們把他開給我們的進項票做進項轉出。請問這個要怎么做賬。
禮品12月就已經收到了
那禮品應該暫估入賬的 算12月份的費用
如果1月份收到發票,再做分錄:借 管理費用-福利費 貸:其他應付款?
12月份收到禮品 借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 借:應付職工薪酬-福利費 貸:其他應付款-暫估 1月份收到發票 借:其他應付款-暫估 貸:其他應付款
老師不是很明白這個意思,是公司預付給員工錢的時候做分錄 借:其他應付款 貸:銀行存款 12月份收到禮品 借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 借:應付職工薪酬-福利費 貸:其他應付款-暫估 1月份收到發票 借:其他應付款-暫估 貸:其他應付款 這樣對嗎?
是的 就是這樣的次序
另外為什么是借管理費用,貸應付職工薪酬?福利費都需要轉入職工薪酬嗎?
福利費都應該通過應付職工薪酬科目計提
12月份支付賬款和收到禮品可以做在一張分錄上嗎
12月份支付賬款和收到禮品可以做在一張分錄上