可以的 借管理費用貸預付賬款 發票到了借預付賬款 借管理費用負數 借管理費用 貸預付賬款
老師您好,我想問一下,本月電費已經交了但是沒到發票,做的是借:預付賬款 貸:銀行存款 ,但是電費要入本月成本,該怎么計提呢?
3月份暫估預提費用當時分錄是: 借:主營業務成本10000 貸:應付賬款×A公司10000 4月取得A公司10000元發票,但是4月還沒有付款,5月才付款。那4月取得這10000元發票,應該怎么做分錄?還是直接把4月的發票,夾回3月的暫估預提費用這筆憑證里面?
老師,請問一次支付幾個月的房租,發票是放在預付款憑證后面嗎?半年的房租是二十多萬,已開發票,但是付款只付了十萬,分錄是不是借:預付賬款—房租費 貸:應付賬款— XX公司,發票放在這個憑證后面,支付款時做分錄,借:應付賬款—XX公司 貸:銀行存款 攤銷時,借管理費用/主營業務成本—房租費 貸:預付賬款—房租費?
老師好,8月支付遠程審方費用,先做了一筆借:預付賬款-某公司 貸:銀行存款,后面又做了一筆費用,會計分錄做了,借:長期待攤費用-各門店 應交稅費-待認證進項稅額,貸:預付賬款-某公司,發票9月份才到,發票也是9月份才認證,那9月份這筆分錄怎么做
老師您好,公司本月已經付款,做的借預付賬款貸銀行存款,但是本月不會收到發票了,這筆支出是公司的費用,我想把這筆費用放在本月做預提費用付出的金額和取得的發票金額一致,做借費用貸預付,下月取得發票直接放在本月憑證后面行嗎?我該怎樣做合適,怎樣做分錄?
老師,飛機票是按(票價+燃油附加費)/1.09*0.09算的是嗎?不用行程單上的民航發展基金50
老師,我們做中介公司,幫一家公司做融資,然后這家公司給我們200萬中介費,這比算是居間費嗎?我們怎么才能合理拿出來自己手上?
郭老師,工程服務有銷售五金制品營業范圍,他平時開工程服務9個點,現在有銷售開13個點嗎,有9個點也有13個點,增值稅會自動取數嗎,還是需要13和9的分開填
老師,您好,企業第一至第三季度的財務報表與申報的財務報表數據不一致(利潤表,資產負債表,現金流量表都不一致),但是在第四季度的時候三張報表賬上和申報數據對上了,請問年報申報年度財務報表按第四季度的申報?然后企業所得稅年度匯算清繳的數據可以根據賬務上的科目余額累計數填列嗎?
老師,外經證是開一次發票開一次跨區域涉稅事項報告,還是一次按合同開跨區域涉稅事項報告啊
差旅費屬于什么費用 屬于銷售費用還是管理費用
老師好,我們現在公司名下的舊鏟車,想以舊換新,老板意思是直接讓對方拉走,然后新的鏟車直接價格減掉,這樣能行嗎??我賬務怎么處理?著急在線等。
請問我店有公費團建或者去旅游可以報銷嗎?
你好!高新技術企業光電最新的稅務政策是什么?
現金日記賬可以中途過賬對賬嗎