你好 需要正常申報的
老師,請問我12月份開了一張普票8萬,4月份客戶說分成兩張開,一張普票7萬,一張專票1萬,我上個季度申報時,開票普票6萬,專票10萬,減免稅那里怎么申報,我申報錯了?,F在重新申報,
老師,您好,我想問一下,我們公司從2月份開始變成一般納稅人,去年11月份的時候開錯了一張普票,漏作廢了,今年6月份紅沖了,但是我申報的時候沒有顯示出這張發票來,我現在要更正申報的話要怎么操作?相當于我紅沖這張發票的稅應該抵了,但是沒有抵
一般納稅人企業在去年12月份有兩張13%的普票開錯了巳在今年1月份沖紅,那么在今年1月份申報12月份稅款時,開錯的這兩張普票還需要正常申報嗎?
老師,去年12月份開了一百萬的免稅電子普票,有問題我就在今年1月份作廢了電子普票100萬,2月份我又重新開開了一百萬正確的電子普票,那么今年1月份我該怎么記賬?到了季度我該怎么申報?
老師,我12?份開了一張發票,但是開錯了,我就在次年1月份作廢,但是在去年12月份我就需要把這個稅費繳納了,次年紅沖遞減嗎?
那在申報1月份稅款時紅沖的再負數申報是嗎
1月份不再開對應的藍字發票的話 是的