你好 增值稅嗎 你開(kāi)了負(fù)數(shù)8萬(wàn)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)我12月份開(kāi)了一張普票8萬(wàn),4月份客戶說(shuō)分成兩張開(kāi),一張普票7萬(wàn),一張專票1萬(wàn),我上個(gè)季度申報(bào)時(shí),開(kāi)票普票6萬(wàn),專票10萬(wàn),減免稅那里怎么申報(bào),我申報(bào)錯(cuò)了。現(xiàn)在重新申報(bào),
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司12月份開(kāi)了一張3%的普票,其余普票開(kāi)了1%,總收入超過(guò)40萬(wàn),申報(bào)第四季度增值稅的時(shí)候附表填寫(xiě)時(shí)減免部分沒(méi)有把這個(gè)3%的普票減免進(jìn)去,現(xiàn)在需要更正申報(bào)嗎
老師,小規(guī)模納稅人9月開(kāi)了2萬(wàn)專票,10月把這兩張專票開(kāi)了負(fù)數(shù)2萬(wàn),同時(shí)開(kāi)了2萬(wàn)普票,我們?nèi)径纫惨?萬(wàn)專票交增值稅嗎?如果4季度不新開(kāi)專票只有-2萬(wàn)的專票和普票,4季度怎么申報(bào)增值稅,多謝
老師,上個(gè)月開(kāi)了一張4萬(wàn)免稅普票,這個(gè)月要紅沖開(kāi)成專票,,這個(gè)紅沖影響申報(bào)嗎
老師,去年12月份開(kāi)了一百萬(wàn)的免稅電子普票,有問(wèn)題我就在今年1月份作廢了電子普票100萬(wàn),2月份我又重新開(kāi)開(kāi)了一百萬(wàn)正確的電子普票,那么今年1月份我該怎么記賬?到了季度我該怎么申報(bào)?
金蝶迷你版 V12已建賬套怎么修改會(huì)計(jì)制度
老師,你好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅這個(gè)科目月末是不是沒(méi)有余額的,出現(xiàn)余額這個(gè)是哪里做錯(cuò)了?
如果公司代發(fā)工資和交社保需要提供什么資料做附件
老師,我被辭退了,他們答應(yīng)給我n+1的賠償金,一會(huì)要簽一個(gè)辭退通知書(shū),一個(gè)解除勞動(dòng)關(guān)系的協(xié)議,一個(gè)財(cái)務(wù)保密協(xié)議,賠償金和工資的金額都寫(xiě)上去了,支付時(shí)間7日內(nèi),這個(gè)可以吧?如果到期不支付,我?guī)е@些去仲裁
老師,請(qǐng)問(wèn)我們付給機(jī)票代購(gòu)方的機(jī)票退票費(fèi),應(yīng)計(jì)入哪個(gè)科目啊
生產(chǎn)企業(yè)內(nèi)銷(xiāo)外銷(xiāo)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要分開(kāi)嗎?
老師好 母公司賬上應(yīng)收100 對(duì)應(yīng)的是子公司的應(yīng)付100做合并報(bào)表的時(shí)候需要互相抵消嗎
銷(xiāo)售系統(tǒng)出庫(kù)金額10000元,財(cái)務(wù)賬上做應(yīng)收賬款10000元,次月給予100的折扣,銷(xiāo)售系統(tǒng)也做了100的折扣,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)100的分錄怎么做?
年報(bào)的工資薪金的數(shù)據(jù)是填應(yīng)付職工薪酬借方還是貸方
老師,公司的注冊(cè)實(shí)收資本1000萬(wàn),其中個(gè)人占比的200萬(wàn)是股東公司代投資的,這個(gè)代投的金額,個(gè)人有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
是的,我上個(gè)季度沒(méi)到30萬(wàn),專管員說(shuō)要退我稅
8萬(wàn)當(dāng)時(shí)交了稅款嗎
交了,那個(gè)季度的是超過(guò)30萬(wàn)了的。后來(lái)我重新開(kāi)之后也是按3%的稅來(lái)開(kāi),只是上個(gè)季度的沒(méi)超30萬(wàn)
退四萬(wàn) 普票1.3欄填寫(xiě)-4 1.2欄填寫(xiě)專票