借預付賬款貸,其他應付款,你老板
一般納稅人:收到一年房租的發票,只付了2個月的房租。還剩10個月的房租未付,會計分錄要怎么做哦??
老師,您好,收到房屋租賃費發票,怎么做賬了,按租金收取的,整年跨年了,兩個半年的期間為一整年
公司籌建期間老板個人付了一年房租收到房租專票完整的分錄怎么寫?
老師,21年12月付的22年房租,但是沒收到發票,做的分錄是借:預付,,貸:銀存,22年1月份收到了專票整年的房租我應該怎么做賬
出租一個月場地,開了13點專票給租房的公司,分錄怎么寫呢,已經收到錢了
老師,通常我們項目上的發貨是先發貨,然后等到項目驗收才能開票到款,那材料采購入庫了在出庫了這什么時候結轉成本呢?分錄咋寫
過節費單獨發放還是隨工資一起發放
老師 小規模繳納增值稅 季度是30萬 還是45萬是臨界點?
老師麻煩問一下,借管理費用-招待費,貸現金,這張憑證的后面是不是不能只有一張發票,還要附上報銷單,對吧
請問收到材料專票并入庫的庫存商品,還沒有銷售出去是不是不用結轉成本
您好老師!我想咨詢一下,這個企業所得稅年報期500萬一次性扣除了,以后年度折舊調增。我的疑問是圖中紅圈本年累計折舊數。和期間費用折舊數對不上,原因是因為期間費用折舊是實數。但是在這一年中,固定資產有清理 所以累計折舊轉出來一部分數。所以105080累計折舊這個表本年累計這個數 就是減掉了清理資產折舊的那個數。我應該怎么填,如果填實數的話,累計折舊余額就會對不上。 2.
公司沒有工會可以不按照工資比例交工會費嗎?
稅務風險評估報告是哪個公司出的嗎?
請教,實際收的水費發票一般含免稅金額,就會導致應交稅費簡易征收(貸方與借方差額)金額與實際值出現差額,怎么辦? 比如代收103,收入100,增值稅3 代付91.5元,成本90 增值稅1.5 賬面簡易征收1.5 而實際103-91.5=11.5/1.03*0.03=0.33
老師好,總公司和非獨立核算的分公司之間的資金流動需要開票嗎,比如分公司員工的社保工資發放是總公司把錢劃撥給分公司,這樣需要開票嗎
然后按月分攤借管理費用,開辦費貸預付賬款。
不通過預付賬款直接計入開辦費,在稅前扣除可以嗎?
你好,這一年了,跨年嗎?都屬于當年的嗎?
21年9月到22年9月
半年了都不可以,九月份到12月份的做到上億年,剩下的做到今年。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。