同學你好 這個可以的
我們用的是金蝶k3,鏈接了應收應付模塊,來了一張發(fā)票,有一部分銀付,有一部分是應付,在總賬里不能直接做此分錄,在應付模塊怎么操作核銷
用友t6應付模塊生成應付單,生成憑證借:庫存商品,貸:應付賬款,存貨核算模塊的采購入庫單生成的憑證也是借:庫存商品,貸:應付賬款,應該以哪個為準,刪除哪個憑證
T6供應鏈、應收應付、總賬模塊,有憑證已經(jīng)生成到總賬模塊,總賬模塊能反啟用嗎
總賬,應收應付模塊和供應鏈模塊的關系是什么?
收到客戶的預付貨款,這項業(yè)務在用友T3中應從( )模塊開始錄入,在( )模塊生成記賬憑證。 A. 核算;總賬 B. 銷售;總賬 C. 銷售;核算 D. 總賬;核算
老師收到中國人民健康保險股份有限公司的醫(yī)療保險會計
老師收到人保醫(yī)療保險會計分錄
收到城鄉(xiāng)大病醫(yī)療賠款會計分錄
老師新成立的小規(guī)模納稅人簡易確認式通用報表帶出的工會經(jīng)費申報繳納了本月怎么做會計分錄
老師新成立的小規(guī)模納稅人簡易確認式通用報表帶出的工會經(jīng)費申報繳納了本月怎么做會計分錄
怎么聯(lián)系到大同財會院校的招生辦
老師,公司購買汽車開具的發(fā)票上的公司和后來支付車貸的公司名稱不是同一個,怎么做賬
企業(yè)注銷后,資產(chǎn)負債表上未分配負數(shù),剩余一點資金為投資款虧損后的所有者權益一直未分配掉,不牽扯稅務問題了,可以暫時不處理嗎?
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿(mào)企業(yè),用于出口退稅的購進發(fā)票金額要交買賣合同印花稅嗎
請問老師要怎么反啟用應收應付系統(tǒng)
用了用友反啟用模塊,但是沒有應收應付
同學你好 這個一般沒有 你可以找售后看下能不能給你調(diào)出來