同學(xué)你好 這個按照實際的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)
在應(yīng)付模塊生成憑證,借 預(yù)付賬款10500 貸 銀行存款 10500 貨到后入庫,借庫存商品 10000 貸 預(yù)付賬款 10000,在付款時500是物流費,這里的500應(yīng)該如何沖掉,在U8系統(tǒng)哪個模塊做
用友t6中存貨核算中采購入庫單(采購貨物,且無發(fā)票,需做無票購進處理)生成憑證應(yīng)付暫估款科目是什么
用友t6應(yīng)付模塊生成應(yīng)付單,生成憑證借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款,存貨核算模塊的采購入庫單生成的憑證也是借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款,應(yīng)該以哪個為準(zhǔn),刪除哪個憑證
完工入庫 借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本,生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)為庫存商品,這是在總賬模塊里編制的憑證,如果運用供銷存模塊,怎么做生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品的這個操作,大概操作流程說一下
金諜k3,外購入庫生成憑證,通過存貨核算生成憑證,在哪選會形成貸方是現(xiàn)金,或是銀行存款,或是應(yīng)付賬款
土地使用權(quán)的攤銷的會計分錄?
電子稅務(wù)局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現(xiàn)在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務(wù)上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負債表的年報是在財務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
就是相當(dāng)于我用應(yīng)付模塊做了一次應(yīng)收賬款,之后存貨核算又做了一次,正確做法應(yīng)該在哪個模塊做應(yīng)付賬款憑證
在往來那里操作的
謝謝,我找到解決辦法了
好的 解決了就好的