你好,同學1.社保掛靠是違法的! 2.給老板的要列支收入構成有哪些和支出 構成有哪些,做出明細和匯總,收入-支出=利潤 這樣一清二楚!老板需要看的是這些!根據老師提示做表!
老師,老板現在接手了一個建筑勞務公司的賬務,但是之前的賬應該是對方臨時趕的,很多錯誤對不上,根據現有的憑證從新做賬后,往來應其他收款是負數,老板說不能掛這個應收款,我給他說了這個是按照對公銀行流水來,他說做還款,我說這樣銀行賬余額就對不起,不知他是不懂還是覺得做一筆平往來款就可以了,我說這個明顯就是走的私賬,只有掛個人往來,而且還要有附件憑證,我不知道他覺得隨便做賬就可以了不用任何依據?老師這個情況該怎么處理?
老師,你好。 我們公司購買了一批聲測管還有套筒,因為我們是掛靠別人單位接項目的,現在相當于要付這筆錢,但是掛靠單位我們工程款余額不足,我們就先已借款的當時轉給他們,到時候他們直接從工程款扣除,再把錢轉回給我們。那我現在的問題是當時購買了我就應該要 借:工程施工-合同成本-材料費-xx項目 貸:銀行存款-xx銀行 那我借款的其他應收款怎么做呢?貸方應該是什么科目?
我們建筑工程的主要是別人掛靠的項目,內賬沒有建賬套,目前就是有銀行現金日記賬,但是老板說看不懂,請問怎么做內部收支利潤匯總給領導看呢?還有其他應收款其他應付款,別人掛在公司買社保的,不知道怎么做在一個報表
#提問#,老師,我們公司有個項目是走的內賬。實際掛靠的別的公司的,沒有走我們公司的賬,但實際是我們承接的項目,然后我們負責墊資,被掛靠的那個公司有了項目回款在通過私戶什么的把錢轉給領導。我們做的是建筑工程類的,材料是我們自己采購,然后因為我們采購,欠人家材料款,一直沒付,然后被對方起訴了,法院直接把我們公司賬戶凍結了,并且劃扣了貨款(但是這家供應商不是走的我們公司的賬,走的被掛靠公司那的,實際業務他知道是我們在做,所以告了我們),那這個法院從我們公戶劃扣的錢我應該怎么入賬?
從代賬手里接帳,存在以下問題,怎么調賬,思路是什么? 1. 銀行余額不對,從2014年-2023年,中間還有幾年銀行沒做 之前沒做銀行流水,繳稅什么的都掛的其他應付款-法人 2. 實際繳納有社保公積金,工資也沒申報 3. 公司還有承兌匯票付款,早幾年前是紙質的,也沒入賬,老板也沒弄復印件,導致供應商往來款有余額,實際款已結清 4. 有公賬付款的掛其他應收款了, 法人墊付的掛了個往來應收應付 5. 代賬在2020年換了財務軟件,建賬就直接預收賬款-建賬前數據科目 一筆把預收賬款總金額寫上去了,沒有預收賬款的客戶明細 總之亂得很
老師好,能提供一個帶有公式計算個稅工作表模板嗎?每個月更新月份及工資,個稅自動生成,謝謝
老師你好,25年季報時發現去年有一次個人所得稅沒有計提,導致應交稅費是負數了,怎么做賬務處理呢?
親愛的老師你好,季度申報企業所得稅,本年利潤放哪資產負債表哪里?
老師,我問下對方客戶給了定金,需要開票,貨還沒發,可以開票給他嗎?還是寫個單據?
老師請問:工商年報中工資填應發數嗎?社保填公司部分還是實際繳納的
請教老師 ,科目余額表的預付賬款金額和資產負債表不一致,是什么原因??
老師你好,季度申報企業所得稅,本年利潤放哪里
11月末,企業營業利潤990000元,營業外收入40000元,營業外支出20000元,投資收益100000元,11月份利潤表中“利潤總額”項目應該填列多少元?
老師,年采購額是到貨的嗎,可以用已開票為到貨嗎
4,12月末,企業應付票據總賬貸方余額400000元,應付賬款總賬貸方余額500000元,其中,應付賬款——A 公司貸方余額2500000元,應付賬款——B公司借方余額2000000元,預付賬款總賬借方余額300000元,其中,預付賬款—C公司借方余額500000元,預付賬款—D公司貸方余額200000元,壞賬準備—預付賬款壞賬準備貸方余額4400元。12月末,資產負債表中,“預付款項”“應付票據”“應付賬款”項目分別填列多少元?
別人掛靠的社保只能其他應收款提現不能計入費用
往來同樣做分類分別統計明細和匯總!這樣才清楚 以上供參考
老師你說得非常詳細,謝謝你,我還有個疑問就是給老板結出的利潤表不用跟銀行現金余額相匹配吧。方正就是籠統一點收入減支出結出利潤,然后往來和其他應收應付另外建表統計就好了是嗎
我就是喜歡把事情想太復雜,想著如果結出利潤倒是其他應收應付又沒一起提現,銀行現金日記賬給領導他又說看不懂
你好,你的利潤表和銀行流水可以不一致,流水反應實際發生錢支出的部分!各個明細做好,最后匯總就很清晰了!
好的,老師你是我看到回答最清晰的
請問老師有相應的模板可借鑒發到我郵箱嗎
你好,同學,沒有固定的魔板,這里不能發郵箱!你按照這個思路整理一下哈!