你好,之前留底在進項稅額這個科目嗎
老師你好、我上月有進項留抵稅額,當月有進項稅額,我要做結轉增值稅憑證嗎?做得怎么做?
老師好,一般納稅人到了月末結轉增值稅,是不是銷項稅額和進項稅額都轉到應交稅費 應交增值稅 轉出未交增值稅里?如果需要交稅就轉到未交增值稅里?如果不需要交稅,有進項稅額留抵,就轉出未交增值稅里放著,這樣理解對嗎?
如果當月進項大于銷項還需要結轉未交增值稅嗎,留抵的稅額在哪查看
老師你好!這個月有留底稅,所以不用交稅!需要做憑證嗎?不交增值稅,還需要交附加稅嗎?
老師,您好!12月有留抵稅額,不要交增值稅,還需要結轉稅金嗎?如果需要,怎么做憑證?
老師,銷售一批材料,收取客戶100元運費,80交運輸公司,20元差額,這個運費的分錄該怎么寫,謝謝
某地產公司2021年發生以下經濟業務。(1)轉讓一塊土地使用權,取得收人600萬元,家得該土地使用權時支付金額400萬元,轉讓時發生相關費用5萬元。(2)簽訂一份寫字樓銷售銅,當年收到全部款項,共計20000萬元,該寫字樓經稅務機關審核可以扣除的項目如下:開成本為5000萬元,繳納的土地使用權轉讓費為3000萬元,利息支出為150萬元(不能夠提供金融機構的證明).相關稅金為1100萬元,其他費用為800萬元,加計扣除額為1600萬元(當政府規定開發費用的扣除比例為10%)。要求:(1)計算轉讓土地使用權的土地增值稅稅額。(2)計算銷售寫字樓應繳納的土地增值稅稅額。
老師,個體工商戶借錢給企業,可以開具利息發票嗎?需要繳納哪些稅?
D選項為什么不正確?
老師我24年的報關單忘記開發票了,我現在應該怎么做賬啊
老師早上好啊,請問下,這月需要繳納增值稅,同時也要申報免抵退,會產生什么?要怎么操作?麻煩知道的老師回答下感謝
老師,發票開進來是12000,付款時供應商給我們便宜了只付了10000,這種怎么處理
上個月進項票開少了,銷項多還能怎么操作挽留損失
老師,會計里有做資或者座資一說嗎?是什么意思
電子稅務局里有兩三萬買服裝和首飾的發票,是不是不可以入賬?這種稅務局會通過電子稅務局監管到嗎?
原來沒有留底這個科目,需要設置在進項稅額這個科目嗎?
那你這個留底反映到哪個科目上了
這個月進項稅金多于銷項稅金,才有了留底稅金
借銷項稅額 轉出未交增值稅 貸進項稅額 借未交增值稅 貸轉出未交增值稅