計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸銀行存款
社保問題,我司員工的個人社保部分是在工資扣除的,比如10月份的工資是4000,扣個人部分是311元,在10月計提工資和社保費怎么做分錄,11月發工資的時候,又怎么做工資和社保個人部分分錄呢
老師我想問下 計提員工工資的時候 也要計提社保吧 那計提社保,我是計提公司承擔的部分還是計提個人承擔的部分?
我想問下計提工資一般是什么時候計提 什么時候的?計提時做什么分錄(包含工資、社保公司+個人、公積金公司+個人、個稅的)?實發工資的時候怎么做分錄?
老師,我想問下社保的分錄怎么做的,交的時候(公司、個人),還有就是計提員工工資的時候,怎么做的啊,因為計提工資的時候要把個人的社保扣掉
這個人的這兩個分錄怎么做計提工資,交社保 的時候
為什么這樣不對 借款跟利息分開不對。答案直接就短期借款,沒了稅費,但是題目明明有稅費
老師,商貿企業収到客戶的違約金需要繳納增值稅嗎?
老師,幫忙看一下這個15題
老師,幫忙看一下,這個題
老師,新接手的一家企業,之前有賬務,現在要錄入期初余額, 錄入期初余額時可以根據什么錄入
老師,事業單位比選采購27萬的服務,他們說沒有供應商名錄,由他們內部給各個部門的同事發采購公告,由內部同事推薦供應商,這種符合規定嗎
暫估入賬的賬務處理
我們是加盟的特許經營酒店,那支付的特許服務費應該怎么賬務處理呢?
老師,我想問一下,就是假如賣出去東西了,必須結轉成本嗎
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。
老師,你解答的非常好,謝謝
不用客氣,元旦快樂。
老師,月底結轉成本的時候,是我需要手動轉生產成本到主營業務成本,還是電腦自動結轉,我用的是金蝶軟件
你好,這個需要手動結轉成本的。