通常是每個月月末進行計提處理的。 借,應付職工薪酬 貸,其他應收款 應交稅費 銀行存款
一般工資是當月計提,下月發放,下下月申報個稅的嗎?社保和公積金什么時候申報?實操中個人承擔部分公司什么時候計提和什么時候發怎么做賬?
我想知道計提社保的時候,怎么寫分錄,實際發放工資得時候怎么寫分錄,原理是什么
我想問下計提工資一般是什么時候計提 什么時候的?計提時做什么分錄(包含工資、社保公司+個人、公積金公司+個人、個稅的)?實發工資的時候怎么做分錄?
老師,我想問下社保的分錄怎么做的,交的時候(公司、個人),還有就是計提員工工資的時候,怎么做的啊,因為計提工資的時候要把個人的社??鄣?/p>
員工的社保公積金單位和個人部分都是由公司一并承擔。這樣在做計提工資和發放工資的時候,怎么做分錄
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些?。?2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險??梢源I的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅?。空λ悖科綍r每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
是說11月月底計提12月應發工資嗎?可以工資還沒算出來啊?分錄能把二級科目寫出來嗎?
明細科目沒有固定標準,按照你自己寫的實際情況設置。
你11月的工資,你肯定是要在11月算出來計提。
是這樣做分錄嗎?
那里關于計提和發放的分錄完全正確的,沒問題。
這種也可以嗎?哪種好?
兩種處理對財務報表的影響是一致的,只是后面你把它分開處理了,兩種都可以。個人建議,第一種更值。
好的謝謝
不客氣,祝你周末愉快。
不好意思,還想問下,如果是這樣寫的話就沒其他應收款一ⅩX,就不用設應交稅費一應交個人所得稅/社保/公積金科目了?還是要轉換?
需要轉的這個其他應收款,后面你要轉到應交稅費。按照這個準則規定是通過應交稅費來核算,或者是你在做的時候直接把那個其他應收款改成應交稅費。
最后確認就是這樣子嗎?
對,這個樣子處理沒問題的,完全正確。