您好,公司名下有車輛計(jì)入管理費(fèi)用-車輛維護(hù)費(fèi)
我們單位收到一張汽車保險(xiǎn)普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)3764.62元,備注欄有車船稅300元,單位轉(zhuǎn)賬給保險(xiǎn)公司4064.62元,請(qǐng)問(wèn)完整的憑證分錄怎么做。我這樣做 在同一張憑證上對(duì)嗎? 借:銷售費(fèi)用-車輛使用費(fèi) 3764.62 稅金及附加-車船稅 300 貸:銀行存款 3764.62 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車船使用稅 300 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車船使用稅 300 貸:銀行存款 300 然后這個(gè)分錄可以合并簡(jiǎn)化成這樣嗎? 借:銷售費(fèi)用-車輛使用費(fèi) 3764.62 稅金及附加-車船稅 300 貸:銀行存款 4064.62
老師好 請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,還是我昨天問(wèn)老師的問(wèn)題,我公司把應(yīng)該入庫(kù)存商品的車輛給誤入到固定資產(chǎn)了 現(xiàn)在稅局要求從固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入到存貨,讓做無(wú)票收入,開(kāi)出去去,基礎(chǔ)工作剛做完,分析起來(lái)覺(jué)著無(wú)法做帳務(wù)處理,老師我是這樣想的,第一筆分錄是 借庫(kù)存商品,600萬(wàn),貸固定資產(chǎn)600萬(wàn),可是做無(wú)票收入時(shí)應(yīng)該怎樣做分錄呢?視同我賣出去,可是我沒(méi)這個(gè)業(yè)務(wù),只做無(wú)票收入,對(duì)應(yīng)科目計(jì)入到哪里啊?說(shuō)白了 稅局要求我開(kāi)票把多抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅再開(kāi)票消化掉,可是不知怎樣處理了,本來(lái)就沒(méi)有這些車了,又要走下存貨,再開(kāi)票開(kāi)出去,這情況不知通過(guò)什么分錄走平,貸方走銷售和稅金,對(duì)應(yīng)科目計(jì)入到哪里呀老師,謝謝老師幫忙指點(diǎn)一下
老師,收到汽車銷售公司開(kāi)來(lái)的一張專票*交通運(yùn)輸設(shè)備*潤(rùn)滑油 價(jià)稅合計(jì)2400 請(qǐng)問(wèn)我要怎么做分錄? 要計(jì)入到哪個(gè)科目呢
你好老師,以下題我不是很清楚,分錄該如何編制呢! 5、向順開(kāi)公司銷售A產(chǎn)品一批,開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明售價(jià)為500,000元,增值稅稅額為65,000元;收到順開(kāi)公司開(kāi)出的不帶息銀行承兌匯票一張55,0000元,期限為6個(gè)月,其余款項(xiàng)尚未收到。 6、銷售給順開(kāi)公司的該批產(chǎn)品成本為410,000元。順開(kāi)公司收到產(chǎn)品并驗(yàn)收入庫(kù)。 7、為宣傳產(chǎn)品發(fā)生廣告費(fèi)用,取得興濱廣告公司開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為200,000元,增值稅稅額為12,000元,價(jià)稅款項(xiàng)按合同約定本月支付50%。 15、從市場(chǎng)上購(gòu)入一臺(tái)不需要安裝即可投入使用的設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)上注明的價(jià)款為100,000元,增值稅稅額13,000元;另支付設(shè)備運(yùn)費(fèi)并取得小規(guī)模運(yùn)輸公司開(kāi)具的增值稅普票,注明運(yùn)費(fèi)5,000元,稅額150元。設(shè)備已收到并交付生產(chǎn)使用,款項(xiàng)通過(guò)銀行支付。
老師救急,請(qǐng)問(wèn)公司出售二手車開(kāi)出發(fā)票導(dǎo)入納稅申報(bào)表主表是合并到應(yīng)稅貨物銷售額里面去了,就相當(dāng)于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,那我做會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候是做,借:銀行存款,貸:固定資產(chǎn)清理,貸應(yīng)交稅費(fèi),那我賣車的收入報(bào)表在銷售額里,做憑證要入固清,那要怎么做賬利潤(rùn)表跟納稅主表的銷售額一樣?
我公司名下無(wú)車,業(yè)務(wù)員跑業(yè)務(wù)私車公用報(bào)銷加油費(fèi),代理記賬會(huì)計(jì)計(jì)入“管理費(fèi)用—車輛使用費(fèi)”,可以嗎?
老師,工業(yè)企業(yè),廠房已經(jīng)建好但是沒(méi)有辦理竣工決算,我們已經(jīng)在廠房正常辦公半年多了,目前發(fā)生一筆10萬(wàn)塊錢的園林綠化(冬青苗等),這個(gè)費(fèi)用應(yīng)該計(jì)入什么費(fèi)用?
2024年固定資產(chǎn)清理了一部分,(清理完的這部分固定資產(chǎn)累計(jì)折舊的余額是0)導(dǎo)致在報(bào)匯算清繳的時(shí)候,本年折舊這一欄的金額大于累計(jì)折舊這一欄的金額,報(bào)不過(guò)去怎么辦?
老師您好,參加展會(huì)的費(fèi)用,是借:銷售費(fèi)用-推廣費(fèi),貸:銀行存款嗎
老師,我分公司年報(bào)有退稅,我能不能將24年的企業(yè)所得稅,財(cái)務(wù)報(bào)表重新申報(bào),重新繳納所得稅,因24年4季度有虧損。謝謝
老師,25年變地址了,做24年工商年檢是還寫(xiě)以前的地址還是新地址
老師好,農(nóng)牧業(yè)公司,長(zhǎng)期頻繁用零散工支付大批量勞務(wù)費(fèi),農(nóng)民工不配合開(kāi)勞務(wù)發(fā)票,該怎么辦最合適,
全年12月公司買的固定資產(chǎn),可以不入賬嗎
項(xiàng)目上勞務(wù)人員工資計(jì)提和發(fā)放會(huì)計(jì)分錄
老師,請(qǐng)教下就是我們是商鋪,租客交每個(gè)月的店面租金,我們應(yīng)該開(kāi)什么發(fā)票,稅點(diǎn)是多少啊
還有一張發(fā)票是維修費(fèi)的 也是這個(gè)銷售公司開(kāi)給我們的 能何在一起做一張憑證嗎
您好,可以一張賃證對(duì)應(yīng)幾張發(fā)票。