這個收到專票的話,直接價稅合計做賬就可以。
老師我們是小規模納稅人,老板給了我一張買軟件的發票是專票怎么辦?我是退回去讓對方從開普票還是勾選不抵扣當普票用呢
老師,我們我們開了兩張專票給一家小規模納稅人客戶,到但是前段時間稅務局說我們為風險納稅人我們開給他們的發票不能入成本,就把購買方兩張專票沒收了,當時我們不知道他們是小規模納稅人,現在對方說要退貨,可他們沒有票了,我們要怎么處理呢?
小規模納稅人收到專票怎么弄呢 老板買車交的保險,讓對方開普票,結果開了專票回來了 對方說商業險和交強險是專票
老師您好,對于個體工商戶銷售超了30萬,對于采購方來說收到1個點專票可以抵扣,普票的話不能抵扣,銷售方來說開專票和普票在繳稅方面是沒有區別的,是一樣繳稅的,想問一下老師對應個體工商戶開專票和普票的風險有區別嗎?比如稅務稽查專票是否比普票嚴格一點呢,謝謝老師
老師,我們小規模納稅人,收到一張交車險得專票,我是當做普票入賬?還是必須再退回給對方讓重新開普票呀?
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
老師?我們是小規模,這樣收到的專票是不是就成為滯留票了
買車的商業險和交強險只能是專票嗎,不能開普票嗎
對你們小小規模納稅來說,收到這個發票沒有什么風險的
老師?這樣后面我們的稅務機關是不是會查我們不抵扣的原因
這個不會查的,因為現在小規模本來也不能抵扣
那就是保險費就是價稅合計計入管理費用是嗎
對你直接價稅合計做賬就可以。
車子價格和車輛購置稅一起加入固定資產?
對,車子加購置稅都計入到固定資產。