你好,不是,您自己開就行,然后異地預(yù)繳稅款?目前應(yīng)該是1%稅率
老師,建筑工程現(xiàn)在不開外管證了,改跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告了嗎?報(bào)告是在公司注冊(cè)地登記還是到項(xiàng)目所在地登記,如果要開票是不是要先預(yù)繳稅款了才能開票啊,還有發(fā)票是在項(xiàng)目地領(lǐng)發(fā)票嗎?如果小規(guī)模納稅人開普票金額一季度不超過30萬是不是不用預(yù)繳稅款啦
小規(guī)模建筑行業(yè)想要開具外經(jīng)證到外地辦公,到時(shí)開發(fā)票是不是在項(xiàng)目地稅務(wù)局代開發(fā)票的?如果是開專票是不是到項(xiàng)目地預(yù)繳增值稅2個(gè)點(diǎn)?然后在公司注冊(cè)地稅務(wù)申報(bào)扣繳稅?
請(qǐng)問老師,我們建筑公司在外省有項(xiàng)目,現(xiàn)在開具外經(jīng)證,但是項(xiàng)目地點(diǎn)涉及到兩個(gè)不同的縣,這種怎么選擇地點(diǎn)呢?然后預(yù)繳到哪個(gè)縣稅務(wù)局呢?是不是選擇一個(gè)主要的縣就行?
建筑工地項(xiàng)目不在公司注冊(cè)地,每次開發(fā)票都沒有在當(dāng)?shù)囟悇?wù)局開外經(jīng)證,稅款都是繳在了注冊(cè)地稅務(wù)局可以嗎?
我司在外地的工程項(xiàng)目,收到勞務(wù)公司開具的3%(建筑服務(wù)*勞務(wù)費(fèi))發(fā)票,在電子稅務(wù)局辦了外管證,現(xiàn)在去外地稅局預(yù)交稅款,稅局要求我必須代扣代繳勞務(wù)個(gè)稅?請(qǐng)問勞務(wù)的個(gè)稅不是勞務(wù)公司代扣代繳嗎?我付款給勞務(wù)公司了的
老師,比如差額征稅全額開票價(jià)稅合計(jì)1000(扣除部分是500取得普通發(fā)票)然后不含稅就是1000/(1+0.05)=952.38稅額就是952.38*0.05=47.62然后做賬的時(shí)候就按47.62確認(rèn)銷項(xiàng)稅額然后申報(bào)的時(shí)候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申報(bào)那前面確認(rèn)的稅額47.62和實(shí)際申報(bào)的23.81之間的差額怎么做賬
取得的500也不能抵扣啊
老師,比如差額征稅全額開票價(jià)稅合計(jì)1000(扣除部分是500)然后不含稅就是1000/(1+0.05)=952.38稅額就是952.38*0.05=47.62然后做賬的時(shí)候就按47.62確認(rèn)銷項(xiàng)稅額然后申報(bào)的時(shí)候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申報(bào)那前面確認(rèn)的稅額47.62和實(shí)際申報(bào)的23.81之間的差額怎么做賬
王雁鳴老師,交易性金融資產(chǎn)的賬面價(jià)值和公允價(jià)值不一樣嗎
請(qǐng)問老師,有限公司與有限責(zé)任公司,是一樣的意思嗎?
自種的蔬菜用于餐飲服務(wù),需要記賬嗎?
杭州生產(chǎn)型企業(yè)純出口,24年還有3筆出口沒有申報(bào)退稅,增值稅留抵余額不足2萬,在25年出口退稅也可以的 那我24年的剩余3筆就不操作了,可以嗎?會(huì)有什么后果呢,單證備案也不操作也3筆了
我們是做會(huì)展服務(wù)的,會(huì)請(qǐng)一些專家講課,我們要給專家一些費(fèi)用,一場(chǎng)會(huì)議專家費(fèi)用金額七八萬,要是給專家按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)的話,個(gè)稅會(huì)比較高,有什么合理合法的方法,節(jié)約稅費(fèi)嗎?
老師好,新公司法要求公司幾年完成實(shí)繳?
王雁鳴老師回答我的問題其他老師勿接
??不用辦理外經(jīng)證?自己拿稅控盤開發(fā)票?繳納一個(gè)點(diǎn)稅率?
你該辦證辦證然后預(yù)繳后開票
小規(guī)模一個(gè)點(diǎn)?一般納稅人兩個(gè)點(diǎn)?
對(duì),你上面描述是正確的