你好; 你實際業(yè)務(wù)是什么
進(jìn)項大于銷項,我得賬務(wù)處理是,借庫存商品 221238.94 應(yīng)交稅費增值稅進(jìn)項28761.06 貸銀行存款250000 借銀行存款40000 貸主營業(yè)務(wù)收入35398.23 應(yīng)交稅費 銷項5431.03 借應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 28761.06 貸應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅進(jìn)項28761.06 借應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅銷項4601.77 貸應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅4601.77 老師我就這樣做可以嗎,他們說還要結(jié)轉(zhuǎn)如果要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢可以寫一下分錄給我嗎
借營業(yè)外支出40000元 貸主營業(yè)務(wù)收入35398.23 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 4601.77 這樣分錄可以嗎 未開具發(fā)票
開具時:借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,如果開具負(fù)數(shù)發(fā)票是借主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)收賬款,請問是這樣寫相反分錄嗎老師
老師小規(guī)模企業(yè) 進(jìn)貨 借 主營成本 貸 銀行 銷售出去商品 借 銀行 貸 主營收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅 借 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅 貸 營業(yè)外收入 這樣的分錄嗎
老師,一般納稅人少扣增值稅款0.1 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:營業(yè)外收入-其他 多交增值稅款0.1 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:營業(yè)外支出——其他 這樣寫可以嗎
老師好,怎么能在金蝶K3里面查每個原材料的明細(xì)?
老師,我們公司平時裝集裝箱,買亂七八糟的一些東西,確實都是辦公用的,但是都沒有發(fā)票只有收據(jù)和老板私人代付的付款記錄,我可以入賬嗎,來年我匯算調(diào)增
老師,你的意思是差額征收全額開票,只是賬上確認(rèn)稅額的時候是按發(fā)票稅額確認(rèn),然后實際申報的時候會把扣除部分減去嗎
老師,我為了讓財務(wù)賬與倉庫盤點一致,現(xiàn)在這個材料領(lǐng)用憑證是負(fù)數(shù),這樣做行嗎?
老師們,今年3月剛成立的小規(guī)模物流公司,業(yè)務(wù)不多,所以沒招聘正式員工和司機(jī),也沒有買貨運車,所以從3月份找第三方平臺發(fā)布運輸服務(wù)信息,那個平臺上就有司機(jī)會聯(lián)系我們,截止目前已經(jīng)為客戶服務(wù)運輸了十幾車,每次都是等待司機(jī)把客戶的貨物運輸?shù)竭_(dá)確定沒問題了我們有項目負(fù)責(zé)人私人墊付私轉(zhuǎn)給司機(jī),司機(jī)會接下一單運輸服務(wù)原因,不會給我們?nèi)ザ惥执_發(fā)票,但談價時只扣了3%點的稅金,我們辦公點也距離運輸起點和終點都比較遠(yuǎn),司機(jī)的個人身份證號給我們也不劃算搭車費去稅局代開發(fā)票,請問我們能否按照臨時員工個人勞動報酬所得在每月個人所得稅申報里申報了?就司機(jī)的這個工資當(dāng)做是我們的成本行不行?
老師,這個入帳標(biāo)識是指取得的進(jìn)項票做了帳務(wù)處理做了稅前扣除,就作入帳標(biāo)識,我收票方作了入帳標(biāo)識,開票方就不能紅沖了,是這意思嗎?
老師 我要開水電費發(fā)票給其他單位 其實是分?jǐn)偟?沒有賺錢 我在稅務(wù)系統(tǒng)中 稅務(wù)分類編碼是什么
23年匯算清繳申報表之前更正兩次了,發(fā)現(xiàn)有錯誤在此更正,現(xiàn)在需要稅務(wù)局批準(zhǔn),是傳到稅管員那里了吧,會不會惹麻煩呀,查賬,問詢啥的?有點害怕 現(xiàn)在顯示待簽收
只要董孝彬老師回答,不要其他老師回答,老師這個供應(yīng)商好解決,他就送了一次貨,也開了發(fā)票的就是年前12月送的貨,然后我在2月份支付的
像房屋維修費,設(shè)備修理費等,不超1萬,未簽訂合同的,憑發(fā)票入賬的還需要繳納印花稅嗎
實際業(yè)務(wù) 員工私自賣東西被發(fā)現(xiàn)了,稅務(wù)局要求補稅,
?你好; 私自銷售東西。 那這個都給性是公司名下的嗎??