你好,同學。 是在這里開具信息表哦。
我司為銷售方,開給購貨方一張專票。現因規格開錯,對方要求開紅票。這張票對方已經認證,但是未進行抵扣。現在我司作為銷售方不能填寫紅字申請單了,顯示對方已認證。對方以未抵扣申請了紅字信息表,也顯示審核已通過,可是我司系統上怎么也查不到這張紅字信息表,要怎么開紅票呢
老師好,供應商給我們開了一張專票,我們已經勾選了認證不抵扣,后期發現發票信息錯了,又在開票軟件里面開了一份紅字信息表給供應商,但是紅字信息表上面勾選了購買方已抵扣,并且供應商已經用我們的紅字信息表核銷了,現在我們這張紅字信息表也撤回不了了,我們應該怎么做才能作廢這張紅字信息表,現在報稅是顯示比對不通過。
7月份認證了一張錯誤的發票,8月份取消認證了,我們的發票認證系統里面這張發票是沒有勾選,沒有確認的,我們是否要開具紅字信息表給銷方?
老師,我是小白,對方開的9月份專票我方的名稱打錯了,我已經認證勾選抵扣了,我現在是不是應該在發票系統里,填紅字發票信息表,填這張表?
2021年的12月份開了一張專票 對方已經抵扣 現在對方已經填了一張紅字信息表 現在我需要開一張發票 怎么開?
報第四季度財報時,利潤表中研發費用沒填數,年報時可以填上數嗎?會有風險嗎
老師,小規模納稅人公司,一季度開票超了30萬,其中6萬的票開票了重復開了4月1日才沖紅,像這種可以大廳強制申報嗎?
老師 請問 公司非房產公司 購買房產 對方給我開什么發票
IPO監管對企業的費用審核一般有什么要求
@宋生老師,事業單位比選采購27萬的服務,他們說沒有供應商名錄,由他們內部給各個部門的同事發采購公告,由內部同事推薦供應商,這種符合規定嗎?他這個不是政府采購,是不是不適用政府采購法?
老師,設備折舊,最終進了表情。這操作算不算稅前扣除了?我們這個錢來原政府撥款專款專用,稅務說如果適用于不收稅征收收入必須符合條件,折舊不能稅前扣除。我這折舊進入表情的算嗎?
老師,我想要15%的利潤,如果成本是85元,銷售應該怎么計算呢?如果知道銷售價102,利潤15%,成本怎么計算呢
出口報關訂單可以不申請免抵退嗎?正常交稅 因為買廠房,園區有稅收要求,達到要求才能辦理房產證
小規模當月開完專票不需要再單獨計提增值稅吧因為開多少交多少,附加稅照提?
請問殘保金申報的時候員工人數和工資總額都是系統自動帶出來的,他這個基數是從企業所得稅年報帶出來的還是從工資薪金申報系統帶出來的
那這個發票里的貨物名稱,規格,單位這些信息我是按照他開給我的發票里的信息打一遍?
你已經抵扣了,不需要開具對應的藍字發票信息。 暫依信息表所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出,待取得銷售方開具的紅字專用發票后,與信息表一并作為記賬憑證。
這個是對方開的,我是想問這個信息表里的這些明細內容我是不是按照他開給我的這張票往里面填啊
你好,同學。 是的哦,你按照他開的這個信息表填。
老師,那我這個這樣填就可以了是吧,下面這個發票代碼和發票號碼我填不了,是不是直接按右上角的打印就可以了?
這下面發票號碼之類的我不用填吧
你好,同學。 還沒有搞清楚你是銷售方還是購買方哦。 如果你是銷售方的話,根據別人開具的信息表來開紅字專用發票。 如果你是購買方的話,你來開具如圖所示的紅字信息表,不需要填寫對應的藍字發票。(即下面這個發票代碼和發票號碼不需要填寫,直接按右上角的打印就可以了)
我是購買方,只說看到下面這個有空的,但是有又填不了,所以想確認下,那我打印的話,拿張A4的紙打就行了不,沒特別規定要拿什么打不
下載電子檔,發送給對方就可以了。 也可以打印,A4紙可以
那就是發給對方后,讓對方開具紅字發票,對方開完紅字發票后是不是他要拿一聯給我,我到時候就憑他的紅字發票和這張信息表做記賬憑證
你好,同學。 是的哦,對方要把開具的紅字發票給到你,憑他的紅字發票和這張信息表做記賬憑證