你好 按不含稅的銷售額
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
那我們是化工行業,稅負率是3.35%那12月份,應該繳納的增值稅金額是不是=當月不含稅銷售額300萬乘以3.35%去算?
用這個結果去衡量至少公司要交這么多稅金才比較合理?
你好,對的是的,是這么做的。
那每個月都這么比較么,如果低于這個稅金呢,會不會有風險
你好低于太多的話有預警。
好的謝謝啦,我想請教下平時想增加自己的業務知識,又不知道怎么學習,和積累快點
平時沒事可以看下學堂的課程 比如新政策出來了,學堂都有單獨的講解的 也可以看稅收籌劃的
我在想今年的年終獎的表格這個個稅我要怎么測算出來能和我說下么,就是1月份要算年終獎的個稅,但是1月份工資要到2月份報,我需要單獨先算出來年終獎的個稅多少錢這個怎么做
年終獎/12 找對應的稅率 你有稅率表的嗎 之前按月申報算個稅的那個然后年終獎*稅率
我21年一月份是直接帶入到個稅系統算的,2022年1月我也想帶入到系統算不知道怎么弄,現在不是需要并入綜合所得申報了么,那么1月份的個稅是不是就特別多
你得看一下他的綜合所得是多少,全年的收入是多少,你可以這樣算,合并到綜合所得和單獨申報,哪一個交稅少按哪一個來。
不是的老師,到了2022年不是必須要并入綜合所得申報呢,不是需要和當月工資一起申報呢
沒有的,這個政策將會延期。