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想咨詢下,用這個公式計算出來的出口企業的稅負率 = (應繳增值稅 + 免抵稅額)/ (主營業務收入 + 其它業務收入)直接去乘以我本期的銷售額得出來的是我當期的“免抵稅額‘’之后面再去乘以12%附加稅稅率才是我本期應交的附加稅是這樣對嗎?一般生產企業的附加稅稅負是多少?

2021-12-29 17:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-29 18:24

對了,這個計算的過程是沒問題的。這個的話,不同的行業,不同的地區它都是有差異的。這個通常很少去看,附加稅的稅負通常是確定你增值稅的稅負,然后你增值稅乘以12%,就是你要交的附加稅。

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快賬用戶1376 追問 2021-12-29 18:36

是的,所以制造業的大概是多少,因為我們95%都是出口外銷,內銷其實很少

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快賬用戶1376 追問 2021-12-29 18:41

就是用這個公式算出稅負率,然后本期銷售額*稅負率*12%算出來的話就是我假設本期的一個大概應交的附加稅嗎?因為是有被反應附加稅太低的情況。所以才知道出口企業附加稅也存在稅負。

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齊紅老師 解答 2021-12-29 18:45

沒有,就是說你首先確定你那個行業的增值稅稅負率,那么增值稅稅負率確定之后,你就可以確定你交多少增值稅,增值稅乘以12%就是你要交的附加稅,那如果說你要算附加稅的稅率的話,也就是在你前面那個公司里面,你的分子直接附加稅就行。

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對了,這個計算的過程是沒問題的。這個的話,不同的行業,不同的地區它都是有差異的。這個通常很少去看,附加稅的稅負通常是確定你增值稅的稅負,然后你增值稅乘以12%,就是你要交的附加稅。
2021-12-29
同學你好 對的 是這樣的
2022-10-31
你好,同學,是的,你這樣理解是對的。
2021-08-11
你好,同學。免抵退,按你當期發生的計算,什么時候退并不影響, 就是當期的出口金額*(13%-退稅率)
2020-11-26
同學你好,稍等看下
2023-04-10
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