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老師:我們公司今年12月份收到300萬的普票材料費和專用發票,我們能做到明年的賬里嗎?明年一月份,分錄:借原材料,貸應付賬款,還有專用材料發票,明年再做分錄,借:原材料,進項稅,貸:應付賬款可以嗎?

2021-12-29 10:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-29 10:08

你好,你沒有領用的可以的。明年一月份按照第二個分錄做。

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快賬用戶7252 追問 2021-12-29 10:14

老師:我們今年收到的材料發票,有普票和專票,專票沒有認證,我想問的是跨年能入賬,計入原材料嗎?一般發票不是不能跨年嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-29 10:14

好,可以跨年的,不屬于今年的成本,可以的。

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齊紅老師 解答 2021-12-29 10:14

你這些材料還沒有領用,可以的。

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快賬用戶7252 追問 2021-12-29 10:16

老師我不明白你說的領用是什么意思

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快賬用戶7252 追問 2021-12-29 10:16

但是發票開給我們了。跨年沒事嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-29 10:18

你好,入庫出庫這個不明白嗎。

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齊紅老師 解答 2021-12-29 10:18

升級到損益類的科目完全沒有問題啊。

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齊紅老師 解答 2021-12-29 10:18

不涉及到損益類的科目完全沒有問題。

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快賬用戶7252 追問 2021-12-29 11:48

原材料轉入主營業務成本

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齊紅老師 解答 2021-12-29 11:56

你有銷售做了,收入可以直接轉到主營業務成本。

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你好,你沒有領用的可以的。明年一月份按照第二個分錄做。
2021-12-29
您好 八月份暫估分錄正確的 收到發票后 紅沖暫估 然后再根據發票寫分錄 借:原材料 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款-A供應商
2022-10-19
你好不需要勾選的,沒有勾選才做到這個科目里面,如果勾選了,得做到應交稅費應交增值稅進項里面。
2022-02-13
你好如果進項稅當月不抵扣的話,你的分錄是對的,沒問題
2025-04-02
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