你好;? ? 你之前暫估分錄怎么寫的 。 具體業務是什么? ?
老師您好,想請教一下,之前購貨沒有取得發票,做的暫估入庫,借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估 現在發票來了一部分,我要怎么做分錄?是借:應付賬款-暫估 貸:應付賬款-甲公司嗎?
老師早上好 我想問一下之前財務做賬暫估是按稅做的 現在要求不含稅暫估 要怎么調賬呢?分錄那些
老師,我想問一下,上次問你了年度匯算清繳暫估款的調增之后的賬務處理,現在我在問一下,就是我把暫估款調增之后,要補交企業所得稅,那賬務上玩如何處理?
老師您好。我想問點關于暫估的問題,22年做了暫估23年票沒回,我匯算清繳納稅調增了,那賬上需不需要做分錄?
老師 你好 我想問問就是關于暫估成本這方面的問題 就是每個月 我們成本不夠的時候 都會暫估 分錄是 借 主營業務成本 貸 其他應付-暫估 如果回來票了 借 其他應付-暫估 貸 銀行 但是現在已經24年了嘛 23年的暫估還有幾十萬 如果回票了我還是按照上面的分錄做 那如果在匯算清繳前 票也沒來 所謂要調增 是怎么調呢 賬務上我又要怎么做呢