你好 可以根據完工進度作收入的。
建安會計按開票確認收入,會計分錄如下對嗎?開票(同時收到結算單):借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費 結轉成本:借:主營業務成本 貸:工程施工(人工費、機械等) 結轉收入借:主營業務收入 貸:本年利潤 未使用工程結算和合同成本科目
請問:招標代理公司,計提工資時,借,勞務成本;貸,應付職工薪酬。 發生專家評審費時:借,勞務成本;貸,庫存現金。 收到服務費時,借,銀行存款;貸,主營業務收入、應交增值稅銷項稅。 結轉成本分錄:借,主營業務成本;貸,勞務成本。這樣做分錄對嗎?
公司是小規模納稅人,裝修公司,成本用工程成本科目,來票計入主營業務成本,經理說年末計提未開票收入,計提這個收入按什么依據計提,借預收,貸主營業務收入,還要貸:增值稅嗎 那對應的未開票的成本需要計提,計入主營業務成本嗎
建筑行業,已開出發票,沒有收到成本票的分錄這樣做對嗎? 開票時 借:應收賬款30130000 主營業務收入2764220.18 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)248779.82 計提成本 借:工程施工2626009.17 貸:應付賬款-暫估2626009.17 月度結轉成本 借:主營業務成本2626009.17 貸: 工程施工2626009.17
老師你好,公司銷售開票是勞務費,計入了主營業務收入,但實際勞務是由另外的公司提供的,現在收到了對方開具的發票,是直接計入主營業務成本嗎? 借:主營業務成本 進項 貸:應付-XX公司
老師經營所得個稅申報表填寫成本的時候都包括哪些
老師 我下面一個員工 比如 讓她給我把一個表(這個表里面費用分了很多項目)我讓他其中一項單獨建立一個表格出來 然后對方說這不這里有 我說你給單獨列出來 然后她不愿意配合 最后我語氣比較嚴厲 她就給整理了 說明這個員工是一個什么樣子的員工
老師,審計年報,給我們的初稿固定資產里的折舊費用期末數據跟我給他提供的資產負債表不一樣???這是啥情況?
請問:50歲,私人企業主辦會計,中級會計考過了,現在往哪方面發展?迷茫
老師,如果兩家公司是同一個法人,那請問可以用同一個地址嗎?一家是市區的,一家是園區的,是同一個法人
老師,請問法人能從公司借款嗎
就是廠家給我們的返點,正常情況下我們是需要開發票給廠家繳納增值稅的。如果我們沒有開發票給廠家,那這筆返點就需要進項稅額轉出?
個人經營所得,要是0收入,有交社保的,申報可以直接零申報不填收入和費用嗎
請教一下,非常感謝!2021年12月1日的當月不是也應該計提折舊嗎?(固定資產停用當月也應該計提折舊)為什么題目里面不計提折舊
從報關單到電子稅務局退稅的流程?報關單可以在電子稅務局退稅的前提是必須已收匯嗎?
借預收賬款貸主營業務收入應交稅費,需要有增值稅的。
我們是一期款,二期款這樣,客戶交了一期款,然后開工,不是按照收到的錢計提收入嗎,這怎么看完工進度
你好,那一期工程完工嗎?你可以根據你的一期二期來確認收入。
那成本需要計提嗎
對應的成本
哦,需要的,但是你提前已經做了不是嗎。
有收入就得有成本。
我們之前是付款根據材料對賬單計入工程成本的,那計提成本就是我把之前月份的工程成本轉到主營業務成本是吧,那之后材料來票是有差別就沖銷,沒有就不變成本的賬務處理嗎
你好,對的是的,是這么做的。
我們每個月要填一下這個,這個預開票金額是不是計提的未開票收入
你好,對的是的,是這么做的。
我們是一期款,二期款這樣交的,小公司,我計入貸方預收賬款,是對的吧,貸方計入應收和預收有什么差別呢,計入哪個比較好
好,沒有差別的,沒有區別,都可以使用。
那我計提收入是不是二級科目應該設置個未開票收入啊,等來票之后沖銷,重新確認收入 還是不用設置二級科目,來票多退少補
你好,可以的,可以這么做的,紅沖之前的,然后再做開發票的。
一個公司下面可以有幾個賬戶,是不是只有一個開戶行開戶賬號 但是可以下面有幾個銀行賬戶
你好 一個基本戶 多個一般戶
一般戶是不是抬頭也是公司名字
是的 也是企業的名字的
一個公司的賬套下面,可以有銀行存款-內部結算這個科目嗎,是個體戶墊付的錢
你好 不可以 個人的做其他應付款或者其他應收款