你好,分錄如下 1、短期借款 借:銀行存款30000 ???貸:短期借款30000 2、付電費 借:制造費用5000 管理費用4000 ???貸:銀行存款9000 3、領用材料 借:生產成本-甲產品24000 貸:原材料-A 15000 ????原材料-B 9000 借:生產成本-乙產品29000 貸:原材料-A 9000 ????原材料-B 20000 借:制造費用3000 ????管理費用5000 貸:原材料-A 3000 ????原材料-B 5000 4、付廣宣費 借:銷售費用-廣告宣傳費2000 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)120 貸:銀行存款2120(題目數據有問題,我改成正確的了)
老師,請問在年度企業所得稅匯算5月份之前我們取得了本該去年取得的一些發票,但是現在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經結了,再反結賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區分哪些要算進24年,哪些要算到25年里呢
老師好,我想問一下,23年有100的成本票,當時對方給我們開票了,但是一直沒給,而且當時稅務局系統也無法查詢每年的成本票金額,今天這100萬的發票才給我,我只能入到2025年了,但是這樣的話收入會比成本少,是25年那邊才給的發票,所以24年壓根不知道這部分發票,肯定沒調整啊,而且稅務局里查詢25年收到的成本發票也會比我手里的成本金額小,這種情況要怎么辦呢
老師您好,請問 借方 應付賬款 100 貸方 銀行存款 100 退回來了怎么沖賬呢 是做一筆相同方向的紅字還是怎么弄呢
老師咨詢一下,客戶多打了服務費,該怎么做賬務處理
其他應付款余額是一直增加的嗎?不是付款后做費用那里就減少了嗎?
老師問下,電子稅局涉稅主體身份變更,投資有效期怎么填寫,認繳出資日期是2027年8月,有效期起止怎么填寫?
一般納稅人購入一批商品收到普票含稅18040元,不含稅17861.38,稅額178.62,這個會計分錄怎么列?
有留底稅,次月紅沖咯上月抵扣的進項需要做進項稅額轉出嗎,做了進項稅額轉出是不是做次月做賬就不做負數發票咯
老師,出納開票把帳號及銀行賬號錄一般戶賬號了,這樣發票能認證成功嗎
老師,什么樣的安裝服務可以開6個點的發票
還有一題沒寫呢
看漏了,抱歉,現在補上 借:應收賬款33900 貸:主營業務收入30000 ????應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)3900
這個也不會
會計學堂提問規則一題一問,請同學重新發起提問,謝謝
那幾題都不會,你可以幫我解答嗎?謝謝
抱歉,會計學堂提問規則一題一問,請同學重新發起提問,謝謝
第7題怎么寫?
會計學堂提問規則一題一問,請重新發起提問