你好,分錄如下 1、短期借款 借:銀行存款30000 ???貸:短期借款30000 2、付電費 借:制造費用5000 管理費用4000 ???貸:銀行存款9000 3、領(lǐng)用材料 借:生產(chǎn)成本-甲產(chǎn)品24000 貸:原材料-A 15000 ????原材料-B 9000 借:生產(chǎn)成本-乙產(chǎn)品29000 貸:原材料-A 9000 ????原材料-B 20000 借:制造費用3000 ????管理費用5000 貸:原材料-A 3000 ????原材料-B 5000 4、付廣宣費 借:銷售費用-廣告宣傳費2000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)120 貸:銀行存款2120(題目數(shù)據(jù)有問題,我改成正確的了)
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費和差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費用 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
還有一題沒寫呢
看漏了,抱歉,現(xiàn)在補(bǔ)上 借:應(yīng)收賬款33900 貸:主營業(yè)務(wù)收入30000 ????應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)3900
這個也不會
會計學(xué)堂提問規(guī)則一題一問,請同學(xué)重新發(fā)起提問,謝謝
那幾題都不會,你可以幫我解答嗎?謝謝
抱歉,會計學(xué)堂提問規(guī)則一題一問,請同學(xué)重新發(fā)起提問,謝謝
第7題怎么寫?
會計學(xué)堂提問規(guī)則一題一問,請重新發(fā)起提問