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老師,求跨月退貨,發票未開的賬務處理會計分錄?

2021-12-27 14:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-12-27 14:47

您好 請問發貨的時候分錄怎么寫的

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快賬用戶3712 追問 2021-12-27 14:51

發貨的時候只有倉庫明細登記了,成本結轉了,因為我們是開具發票確認收入的

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快賬用戶3712 追問 2021-12-27 14:57

我這個邊是不是應該 借產成品-A貸主營業務成本?

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齊紅老師 解答 2021-12-27 14:58

成本結轉了?怎么寫的分錄

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快賬用戶3712 追問 2021-12-27 15:00

借:產成品 貸 原材料 貸制造費用

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齊紅老師 解答 2021-12-27 15:00

這個是產品完工入庫的分錄啊

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快賬用戶3712 追問 2021-12-27 15:02

借主營業務成本 貸庫存商品貸發出商品

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齊紅老師 解答 2021-12-27 15:22

退貨 那做相同的分錄紅沖就好了

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快賬用戶3712 追問 2021-12-27 16:05

這樣做 借庫存商品 -A 貸 主營業務成本 ,對么?

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齊紅老師 解答 2021-12-27 16:07

是的 以后沒有確認收入 不能結賬成本的

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快賬用戶3712 追問 2021-12-27 16:14

它是直接做到發出商品去了,那我應該還是錯了,應該借發出商品,貸主營業務成本;借庫存商品,貸發出商品,這樣才是對的

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齊紅老師 解答 2021-12-27 16:14

請問您單位是生產制造企業嗎

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快賬用戶3712 追問 2021-12-27 16:15

是的,只是工藝比較簡單的

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齊紅老師 解答 2021-12-27 16:17

借:生產成本 貸:原材料 貸:應付職工薪酬 借:庫存商品 貸;生產成本 借:發出商品 貸:庫存商品 借:主營業務成本 貸:發出商品

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快賬用戶3712 追問 2021-12-27 16:29

倒著做相同分錄的紅沖么?

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快賬用戶3712 追問 2021-12-27 16:36

老師,應該是我理解不到位了,剛剛細看了,結轉到發出商品了,應該就是紅沖發出商品才對,我要開了發票才結轉主營業務成本的,應該是借發出商品 負數 貸庫存商品負數,

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齊紅老師 解答 2021-12-27 17:29

主要是看您前面分錄怎么寫的 然后寫相同的紅字分錄

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快賬用戶3712 追問 2021-12-27 17:30

好,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-12-27 17:49

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您好 請問發貨的時候分錄怎么寫的
2021-12-27
你好,是專票還是普票?票的話,需要購買方開紅字發票信息表,由銷售方開紅字發票。原銷售分錄紅字沖回就可以。
2021-09-09
退貨沖紅發票會計處理怎么做? 借:xxxx (紅字) 貸:應繳稅費---應繳增值稅--進項稅額轉出 (紅字) 再做 借:庫存商品(紅字) 借:應交稅金-進項稅額(紅字) 貸:預付賬款/應付賬款(紅字) 收到貨款后, 借:銀行存款 貸:預付賬款/應付賬款 ? 銷售退貨一定要開紅字發票嗎? 有兩種情況 1、跨月,如果隔月退貨的話,那么肯定要開紅字發票的,否則不符合法規,審計的時候肯定會審出來的,很難解釋 銷貨方如果在開具藍字專用發票的次月及以后收到購貨方退回的發票聯和抵扣聯,不論是否已將記賬聯作賬務處理,一律通過防偽稅控系統開具負數專用發票扣減銷項稅額的憑證,不得作廢已開具的藍字專用發票,也不得以紅字普通發票作為扣減銷項稅額的憑證。 2、沒跨月,但已入賬并已抄稅銷貨方如果在開具藍字專用發票的當月收到購貨方退回的發票聯和抵扣聯,而且尚未將記賬聯作賬務處理,可對原藍字專用發票進行作廢。即在發票聯、抵扣聯連同對應的存根聯、記賬聯上注明“作廢”字樣,并依次粘貼在存根聯后面,同時對防偽稅控開票子系統的原開票電子信息進行作廢處理。
2020-12-01
同學你好 1.做未開票收入 2.做收入結轉成本 3.做收入結轉成本 4.做收入結轉成本 5.不管是沒出還是出了一部分都單獨做表統計登記
2022-12-15
您好,做之前的相反分錄即可
2021-10-29
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