借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅
老師 請問開出發票未收到款,又不確認收入會計分錄要怎么做呢 正常的分錄就是 借:應收賬款-單位 貸:主營業務收入 那不確認收入分錄賬務要怎么操作
老師,已開票未發貨,稅務上確認收入,會計上不確認收入,這樣的業務會計分錄怎么處理呢?
老師,先確認收入,但未開票(后期會開,確認收入月份還未開),這種怎么進行賬務處理呀?
老師您好,已開票未收款,不滿足收入確認條件,確認銷項的會計分錄怎么做?
老師 無償贈送的貨物,會計不確認收入,企業所得稅確認收入這個業務怎么做呢
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
會計上不確認收入通過主營業務收入反應?這不是還是會計上也確認收入了?
只要開了票就要確認收入了,和稅法是一樣的。