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請(qǐng)問老師:跨月后產(chǎn)生退貨,如何賬務(wù)處理?紅字發(fā)票怎么開?

2020-12-01 20:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-01 20:34

退貨沖紅發(fā)票會(huì)計(jì)處理怎么做? 借:xxxx (紅字) 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)---應(yīng)繳增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 (紅字) 再做 借:庫存商品(紅字) 借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額(紅字) 貸:預(yù)付賬款/應(yīng)付賬款(紅字) 收到貨款后, 借:銀行存款 貸:預(yù)付賬款/應(yīng)付賬款 ? 銷售退貨一定要開紅字發(fā)票嗎? 有兩種情況 1、跨月,如果隔月退貨的話,那么肯定要開紅字發(fā)票的,否則不符合法規(guī),審計(jì)的時(shí)候肯定會(huì)審出來的,很難解釋 銷貨方如果在開具藍(lán)字專用發(fā)票的次月及以后收到購貨方退回的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),不論是否已將記賬聯(lián)作賬務(wù)處理,一律通過防偽稅控系統(tǒng)開具負(fù)數(shù)專用發(fā)票扣減銷項(xiàng)稅額的憑證,不得作廢已開具的藍(lán)字專用發(fā)票,也不得以紅字普通發(fā)票作為扣減銷項(xiàng)稅額的憑證。 2、沒跨月,但已入賬并已抄稅銷貨方如果在開具藍(lán)字專用發(fā)票的當(dāng)月收到購貨方退回的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),而且尚未將記賬聯(lián)作賬務(wù)處理,可對(duì)原藍(lán)字專用發(fā)票進(jìn)行作廢。即在發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)連同對(duì)應(yīng)的存根聯(lián)、記賬聯(lián)上注明“作廢”字樣,并依次粘貼在存根聯(lián)后面,同時(shí)對(duì)防偽稅控開票子系統(tǒng)的原開票電子信息進(jìn)行作廢處理。

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快賬用戶5789 追問 2020-12-01 20:37

我們是銷貨方,藍(lán)字發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了還需要退回來嗎?紅字發(fā)票是我們開嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-01 20:39

您好,紅字發(fā)票對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票購買方留存做帳,不用退回銷售方,銷售方需要把紅字發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)交給購買方做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的附件。

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快賬用戶5789 追問 2020-12-01 20:42

銷售方的會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)收紅字,貸:主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交銷項(xiàng)紅字;借:庫存商品,貸主營業(yè)務(wù)成本。請(qǐng)問是這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-01 20:45

退回銷售商品時(shí),做紅字沖銷憑證 借:銀行存款等(紅字) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 貸:應(yīng)交稅金--增值稅(紅字) 同時(shí): 借:主營業(yè)務(wù)成本(紅字) 貸:庫存商品(紅字)

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2020-12-01
可以的,可以開具紅字發(fā)票,明年退回,沖減當(dāng)期收入及銷項(xiàng)稅就可以
2021-12-20
你好 你是購貨方是嗎? 這個(gè)普票5萬是什么業(yè)務(wù)的 ? 你可以把上面的業(yè)務(wù)具體描述下 ;這樣好判斷科目
2021-04-09
您好,是專票還是普票?
2023-08-21
借:銀行存款等(負(fù)數(shù)) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù)) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)等(負(fù)數(shù))
2021-06-13
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