同學(xué)您好,借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
銷售甲產(chǎn)品,計(jì)貨款100000元,增值稅130000元,銀行存款支付代墊運(yùn)雜費(fèi)20000元,貨已發(fā)出,款未收到,編制會(huì)計(jì)分錄
銷售乙商品,增值稅專用發(fā)票注明售價(jià)1200000元,增值稅156000元,產(chǎn)品已發(fā)出,收到3個(gè)月不帶息商業(yè)承兌匯票一張,編制會(huì)計(jì)分錄
銷售甲產(chǎn)品,增值稅專用發(fā)票注明售價(jià)100000元,增值稅13000元,產(chǎn)品已發(fā)出,沖減預(yù)收貨款,編制會(huì)計(jì)分錄
銷售甲產(chǎn)品200件每件售價(jià)500元,共計(jì)100000元,增值稅銷項(xiàng)稅額13000元,代墊運(yùn)雜費(fèi)300元,產(chǎn)品已發(fā)出,貨款尚未收到
10、甲公司銷售一批商品給乙公司,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的售價(jià)為100000元,增值稅稅額為13000元。該批商品的成本為70000元??铐?xiàng)未收到。編制確認(rèn)收入的會(huì)計(jì)分錄。
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購(gòu)買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會(huì)計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對(duì)電子發(fā)票格式要求
有沒有什么好的方法能區(qū)分借方和貸方啊